你好體現(xiàn)在附加稅的計提基數(shù)那里
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當月需要繳納增值稅,沒有退稅?,F(xiàn)在申報出口退稅時,生產(chǎn)免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負數(shù)填寫)
老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),7月增值稅申報我們繳了6000元,又申報了免抵退匯總表有11000的免抵稅額。這個免抵退體現(xiàn)在哪里,我八月如何申報增值稅。
老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),7月增值稅申報我們繳了6000元,又申報了免抵退匯總表有11000的免抵稅額。這個免抵退體現(xiàn)在哪里,我八月如何申報增值稅。
老師,公司是生產(chǎn)企業(yè),上個月1月份所屬期申報了一筆出口退稅申報表,在這個月申報增值稅時免抵退稅金額填哪里
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師好!請問會計憑證裝訂需要打印明細賬總賬科目余額表這些嗎
營業(yè)收入和商品銷售額有什么區(qū)別嗎
老師,上牌后的機動車發(fā)票可以紅沖嗎
請問一下股權(quán)變更是怎么操作的,稅務(wù)方面,國企轉(zhuǎn)國企
公司以固定資產(chǎn)抵債,原值2萬,提折舊0.8萬,抵債1萬。分錄怎么做?要報什么稅
老師小規(guī)模3季報不交增值稅,9月份月底做賬可以直接寫,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入嗎?
老師,比如說在沒有彌補去年虧損的情況下,企業(yè)所得稅可以達到正常的稅負率,但是彌補的去年虧損20幾萬,應(yīng)納稅所得額變少了,達不到企業(yè)所得稅正常的稅負率,這樣會有風(fēng)險推送嗎?
老師您好,公司原股東AB各50%注冊資本100萬,B實繳2萬A0實繳,后A轉(zhuǎn)C0價,那么B和C各實繳50合計新增實繳100+原B實繳2萬共102萬怎么記賬?B累計實際102萬多出2萬怎么做憑證?
老師,這個自然人有個一人有限公司,能在弄個人獨資嗎?
房產(chǎn)沒有辦證,但是因為達到可使用狀態(tài)并且已在使用,所以就入賬折舊了,現(xiàn)在可以辦證了,繳納的契稅怎么入賬?