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把固定資產(chǎn)退回給股東,用來清股東享有的實(shí)收資本份額,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2023-07-29 16:49
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-29 16:50

清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:實(shí)收資本 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入

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2023-07-29
你好,是可以的,謝謝
2022-08-18
借:實(shí)收資本15 貸:銀行存款11 未分配利潤4 不需要交稅
2024-12-02
你好,對(duì)于公司來說是借實(shí)收資本a股東,貸實(shí)收資本b股東。
2024-11-28
同學(xué),你好 對(duì),做到資本公積
2023-05-09
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