你好。學(xué)員。按照收入100登錄的
老師,我是小規(guī)模,在實(shí)現(xiàn)了銷售收入100元,那我寫會(huì)計(jì)分離的時(shí)候是: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 我應(yīng)該怎么算出來(lái)100元要繳納多少稅
有一筆業(yè)務(wù),老師,我想咨詢一下,如果我預(yù)收了店家100元的貨款,我走的事借:銀行存款100元,貸:預(yù)收賬款100元、發(fā)貨時(shí)是借:預(yù)收賬款100元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元,后來(lái)又返店家獎(jiǎng)勵(lì)50元走的是:借:銷售費(fèi)用50元,貸:銀行存款50元,那我們對(duì)該店家的賬該如何登記了
老師。我想問(wèn)下。我預(yù)付的時(shí)候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當(dāng)時(shí)記賬是:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業(yè)務(wù)員支付給了對(duì)方,所以我收到的發(fā)票是對(duì)方足額開的,借:管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。那我現(xiàn)在應(yīng)該咋做賬把賬目上預(yù)付賬款這個(gè)貸方余額沖掉呢
老師,幫我看一下下面的分錄,最后收到返利對(duì)方票折后,我怎么入賬 1.付采購(gòu)款: 借:預(yù)付賬款 1000萬(wàn) 貸:銀行存款 1000萬(wàn) 次月收到貨品入庫(kù)在: 借:庫(kù)存商品 850-稅 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 稅 貸: 預(yù)付貨款 850 最后還有150萬(wàn)收到票時(shí),合同上說(shuō)明達(dá)1000萬(wàn)產(chǎn)家返利50萬(wàn),那最后這次是收到50萬(wàn)銀行入賬,再收到150萬(wàn)發(fā)票票折50萬(wàn)后是100萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)收到這50萬(wàn)時(shí)和收到災(zāi)100萬(wàn)的票時(shí)如果做賬?
比如說(shuō)抖訂單,客戶在抖音商城買了1盒潔面皂(新用戶送給客戶一個(gè)護(hù)手霜),客戶買價(jià)是80元(銷售價(jià))。給客戶包郵 然后我們從供貨商那邊采購(gòu)1個(gè)潔面皂30元和1個(gè)護(hù)手霜20元(成本價(jià)50元)。 郵費(fèi)8元(沒(méi)有發(fā)票),這樣一共付給供貨商58元。 供貨商那里快遞費(fèi)的發(fā)票開不了,把快遞費(fèi)不計(jì)入成本。 快遞費(fèi)不計(jì)入成本的情況: 銷售貨物: 借:應(yīng)收賬款---80 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---80 如果運(yùn)費(fèi)不計(jì)入成本 借:庫(kù)存商品----50元 潔面皂30(明細(xì)) 護(hù)手霜20(明細(xì)) 銷售費(fèi)用---運(yùn)費(fèi)----8元(無(wú)票) 貸:銀行存款-----58元 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本----50 貸:庫(kù)存商品----50 客戶退貨: 借:庫(kù)存商品---50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---50 客戶退款: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--80 貸:應(yīng)收賬款---80 我們把貨物退給供貨商: 借:銀行存款50 貸:庫(kù)存商品50 快遞費(fèi)銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的話計(jì)入損益: 借:本年利潤(rùn)---8 貸:銷售費(fèi)用---運(yùn)費(fèi)---8 這樣可以嗎?
老師,你好,我公司是商貿(mào)企業(yè),不是加工業(yè),但是來(lái)了幾張?zhí)烊粴獾倪M(jìn)項(xiàng),可以抵扣嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)銷售白酒需要繳納消費(fèi)稅嗎
老師好,員工的工資和獎(jiǎng)金都適用個(gè)人所得稅稅率表嗎?股東去年工資都是四五千,今年準(zhǔn)備轉(zhuǎn)股,工資每月做成兩三萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司第一次申報(bào)交殘保金。怎么做賬呢?
我們請(qǐng)人換玻璃和門,這筆費(fèi)用是不是可以做維修費(fèi),對(duì)應(yīng)的合同要怎么簽?對(duì)方只會(huì)給我們開材料的發(fā)票,比如門和窗戶,就是這筆費(fèi)用包含了材料和人工安裝,但是對(duì)方只能開給我們材料,材料里面包含了人工,這樣可以嗎?合同就簽材料購(gòu)銷合同
老師 就是我們是旅游業(yè),屬于差額征稅。在計(jì)算增值稅是用不含稅收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本計(jì)算的增值稅嗎,這個(gè)是不享受30萬(wàn)的免征額嗎,如果購(gòu)買方讓開專票,和開普票有區(qū)別嗎,因?yàn)椴铑~征稅 是不是 不享受30萬(wàn)季度免征啊,請(qǐng)明白的老師回復(fù)
老師您好,應(yīng)付職工薪酬貸方有幾萬(wàn)的余額,實(shí)際已發(fā)放,前些年會(huì)計(jì)做賬計(jì)提和發(fā)放可能不一致出現(xiàn)的,這個(gè)怎么調(diào)整呢?
老師 工商年報(bào)中 歸屬于外方股東的權(quán)益 怎么計(jì)算呀?
老師,投資理財(cái)?shù)睦⑹怯?jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我有一家公司收學(xué)員消防培訓(xùn)費(fèi)2000,但會(huì)退費(fèi)800,有些是因?yàn)閷W(xué)一半沒(méi)學(xué)了而退費(fèi),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 稅務(wù)上才合規(guī)呢