你好,也行的,這種情況也可以對(duì)一下收到的貨,開(kāi)的票還有應(yīng)付賬款
老師您好!我們公司和客戶,供應(yīng)商對(duì)賬日期不一致有25號(hào)對(duì)的,也有30號(hào)對(duì)的,還有22號(hào)對(duì)的,這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付款要怎么做呢?不是統(tǒng)一的截止月底
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒(méi)到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒(méi)到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來(lái)賬,怎么能看出來(lái),對(duì)方欠我們發(fā)票。
就是我們和供應(yīng)商對(duì)賬,我們應(yīng)付賬款有暫估和實(shí)際兩個(gè)科目,要分開(kāi)跟供應(yīng)商對(duì)賬,就是針對(duì)應(yīng)付暫估這個(gè)余額,如果是貸方,就是已入庫(kù)未開(kāi)票,針對(duì)已入庫(kù)未開(kāi)票的這個(gè)金額,怎么跟供應(yīng)商對(duì)賬呢?他們是要把發(fā)貨的數(shù)據(jù)找出來(lái)和我們的入庫(kù)來(lái)核對(duì)嗎?
我們公司是中間商,我是公司的一名銷售,客戶買貨是直接跟我們供應(yīng)商簽的合同,款是轉(zhuǎn)到我們法人賬戶上,我們公司沒(méi)跟客戶還有供應(yīng)商簽合同,供應(yīng)商一直都是我在對(duì)接,如果供應(yīng)商發(fā)了貨,法人收了客戶的貨款不給供應(yīng)商付錢,我用擔(dān)責(zé)任嗎?
老師,我們跟一家供應(yīng)商有互相出貨,就是我們是對(duì)方的客戶,也是對(duì)方的供應(yīng)商,收到對(duì)方付過(guò)來(lái)的承兌可以再背書回對(duì)方嗎?付對(duì)方的貨款
老師,請(qǐng)問(wèn)分析產(chǎn)品的單位成本時(shí)行政部的管理費(fèi)用和銷售部門的銷售費(fèi)用是不是不能核算進(jìn)去?
企業(yè)所得稅匯算清繳后,如何做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我勾選抵扣選了三張票,但是到了報(bào)稅的時(shí)候又只有兩張票了,怎么搞,是什么原因漏了一張,那張不做賬行嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,這個(gè)是按勞務(wù)繳納個(gè)人所得稅嗎?
一個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)三個(gè)入庫(kù)單,兩個(gè)入庫(kù)單有金額,一份入庫(kù)單沒(méi)有金額,數(shù)量一致,可以入賬嗎?當(dāng)時(shí)系統(tǒng)設(shè)置的打印出來(lái) 沒(méi)有金額。
這樣開(kāi)發(fā)票可以嗎?只開(kāi)項(xiàng)目蔬菜食堂用菜金額7萬(wàn)可以嗎?
專項(xiàng)附加扣除,首套房2021年開(kāi)始還的房貸,2024年才加上,可以更改以前年度個(gè)稅綜合所得年度匯算嗎
你好,老師,公司租賃房屋作為辦公室使用,這個(gè)分錄怎么做呀
公司的車輛,購(gòu)買新車時(shí)置換給了4s店,賬務(wù)和稅務(wù)要進(jìn)行哪些處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,生育保險(xiǎn),單位每個(gè)人都要交嗎?