您好,按您的序時(shí)賬區(qū)分截至日期,對您企業(yè)的要求就是按發(fā)生日做賬,
老師您好!我們公司和客戶,供應(yīng)商對賬日期不一致有25號(hào)對的,也有30號(hào)對的,還有22號(hào)對的,這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付款要怎么做呢?不是統(tǒng)一的截止月底
老師您好!我們公司和供應(yīng)商對賬是25號(hào)到28號(hào),和客戶對賬時(shí)間點(diǎn)兒也不統(tǒng)一,請。請問內(nèi)賬要怎么做才能保證成本核算準(zhǔn)確?公司業(yè)務(wù)多,比較繁瑣
老師 用啥表格制作出來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么整到一個(gè)表格里做出來,讓老板看的清晰明了老板只看結(jié)果月底截止時(shí)間是每月25號(hào)還是30號(hào)比較好呢?有的供應(yīng)商是25號(hào)結(jié)賬,有的是30號(hào),我這邊怎么做更合適些
老師,您好,想問一下您,我是今年3月8號(hào)接手的賬,老板讓核對一下應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,公司賬是2022年1月份建立的,就是上面的期初余額,也不知道對不對,我該怎么對應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,直接找客戶對嗎
老師,我公司客戶結(jié)賬時(shí)間有20號(hào),25號(hào),月底的因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做賬資產(chǎn)負(fù)債表里面原材料不對,想調(diào)賬這個(gè)月底調(diào)還是下個(gè)月底放年假調(diào)比較準(zhǔn)確。因?yàn)?0號(hào)結(jié)賬的客戶截止31號(hào)發(fā)走一些貨,
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
就是企業(yè)做賬還是按每月底做應(yīng)收應(yīng)付,對賬的再單獨(dú)備注還是要怎么樣啊?
您好,那就要求做賬也得業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn),不是月末一次處理。