您好,按您的序時(shí)賬區(qū)分截至日期,對(duì)您企業(yè)的要求就是按發(fā)生日做賬,
老師您好!我們公司和客戶,供應(yīng)商對(duì)賬日期不一致有25號(hào)對(duì)的,也有30號(hào)對(duì)的,還有22號(hào)對(duì)的,這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付款要怎么做呢?不是統(tǒng)一的截止月底
老師您好!我們公司和供應(yīng)商對(duì)賬是25號(hào)到28號(hào),和客戶對(duì)賬時(shí)間點(diǎn)兒也不統(tǒng)一,請(qǐng)。請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬要怎么做才能保證成本核算準(zhǔn)確?公司業(yè)務(wù)多,比較繁瑣
老師 用啥表格制作出來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么整到一個(gè)表格里做出來(lái),讓老板看的清晰明了老板只看結(jié)果月底截止時(shí)間是每月25號(hào)還是30號(hào)比較好呢?有的供應(yīng)商是25號(hào)結(jié)賬,有的是30號(hào),我這邊怎么做更合適些
老師,您好,想問(wèn)一下您,我是今年3月8號(hào)接手的賬,老板讓核對(duì)一下應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,公司賬是2022年1月份建立的,就是上面的期初余額,也不知道對(duì)不對(duì),我該怎么對(duì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,直接找客戶對(duì)嗎
老師,我公司客戶結(jié)賬時(shí)間有20號(hào),25號(hào),月底的因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做賬資產(chǎn)負(fù)債表里面原材料不對(duì),想調(diào)賬這個(gè)月底調(diào)還是下個(gè)月底放年假調(diào)比較準(zhǔn)確。因?yàn)?0號(hào)結(jié)賬的客戶截止31號(hào)發(fā)走一些貨,
車輛保險(xiǎn)費(fèi)中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開(kāi)發(fā)票,只有保險(xiǎn)費(fèi)1200元開(kāi)具了發(fā)票,保險(xiǎn)費(fèi)入賬金額按照多少計(jì)算?分錄如何寫(xiě)
實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬就是24年12月~25年8月的實(shí)發(fā)工資+代扣的個(gè)人社保+代扣的個(gè)人公積金+代扣的個(gè)人所得稅 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬就是:25年1~9計(jì)提的工資(包括代扣社保,代扣公積金,代扣個(gè)人所得稅)+公司承擔(dān)的社保和公積金本年貸方額累計(jì) 7月辭退了員工,支付了補(bǔ)償,這個(gè)補(bǔ)償,計(jì)入成本費(fèi)用還是實(shí)際支付,還是兩個(gè)都記一次
老師,我想問(wèn)一下之前墊付酒,上游公司又給發(fā)回來(lái)了,發(fā)回來(lái)酒是按照0入成本,還是按照當(dāng)時(shí)成本價(jià)或者近期平均成本價(jià)入庫(kù)啊?
老師您好,我們老板想用房產(chǎn)出資注冊(cè)公司可以注冊(cè)嗎?需要怎么操作?
甲方以210萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)已2018年成立的公司,210萬(wàn)甲方怎么做賬老師
請(qǐng)問(wèn)用現(xiàn)金支付的工資,做外賬時(shí)需要附收據(jù)嗎?還是直接支付扣款就行
老師 他這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際銷售價(jià)格高于消費(fèi)稅最低計(jì)稅價(jià)格的,按實(shí)際銷售價(jià)格申報(bào)納稅。他這個(gè)實(shí)際銷售價(jià)格是銷售給銷售單位的價(jià)格?不是銷售單位銷售出去的價(jià)格?
養(yǎng)殖合作社,購(gòu)進(jìn)的雞蛋,再賣出去,是免稅的嗎?
你好老師,23年采購(gòu)的一張發(fā)票金額8萬(wàn)沒(méi)有入賬,25年可以做入賬嗎?分錄如何做?稅務(wù)上還需要做什么
三個(gè)自然人合伙成立了合伙企業(yè)A,A投資了合伙企業(yè)B,合伙企業(yè)B將利潤(rùn)分配給了合伙企業(yè)A,A公司應(yīng)該如何申報(bào)納稅?
就是企業(yè)做賬還是按每月底做應(yīng)收應(yīng)付,對(duì)賬的再單獨(dú)備注還是要怎么樣???
您好,那就要求做賬也得業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn),不是月末一次處理。