你好!這個(gè)你需要電話(huà)咨詢(xún)下當(dāng)?shù)?2366了。
已經(jīng)在大廳申報(bào)了印花稅,中山市的電子稅務(wù)局上面在哪里扣款?
請(qǐng)問(wèn)公司的工程合同印花稅申報(bào)重復(fù),在電子稅局做了更正申報(bào)了,可是已經(jīng)繳納的款要怎么退回
印花稅多交了…能在電子稅務(wù)局上直接申請(qǐng)退稅嗎…
你好,就是我在國(guó)家電子稅務(wù)局上面申請(qǐng)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的,我要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申報(bào)印花稅,可是我在申報(bào)印花稅的時(shí)候忘記切換成當(dāng)?shù)氐闹鞫悇?wù)機(jī)關(guān)了,直接在自己的稅務(wù)機(jī)關(guān)交了印花稅,我想問(wèn)問(wèn)么退這個(gè)印花稅?我嘗試點(diǎn)了誤收多繳退抵稅,到了稅票信息查詢(xún)沒(méi)辦法顯示出來(lái)。請(qǐng)問(wèn)下我到底要怎么才能退掉呢?
請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局里面可以申請(qǐng)退稅嗎,交錯(cuò)稅了
其他公司入股設(shè)備之前沒(méi)有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
收到500多的收入,發(fā)票只開(kāi)了300多金額,剩下的一百多可以不開(kāi)發(fā)票入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn):我們是農(nóng)業(yè)公司,收到補(bǔ)貼的耕地保護(hù)激勵(lì)資金,需要開(kāi)票,申報(bào)增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口,本月銷(xiāo)項(xiàng)大余進(jìn)項(xiàng)10,期初無(wú)留底稅額,應(yīng)退稅額100,則本月免抵額是90嗎,本月也不用交增值稅嗎
郭老師,我們租賃費(fèi),2萬(wàn),設(shè)備的要怎么做
7、2x18年10月18日,甲公司以銀行存款3000萬(wàn)元購(gòu)入乙公司的股票,分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。2x18年12月31日該股票投資的公允價(jià)值為3200萬(wàn)元,2x19年12月31日該股票投資的公允價(jià)值為3250萬(wàn)元。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2x19年12月31日,該股票投資的計(jì)稅基礎(chǔ)為3000萬(wàn)元。不考慮其他因素,甲公司對(duì)該股票投資公允價(jià)值變動(dòng)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的余額為( )萬(wàn)元。
考前有必要把中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和財(cái)管的講義,在看一遍?還是就做題就行,不看講義了
老師您好,公司注冊(cè)資金100萬(wàn),(業(yè)務(wù)少,盈利很少,盈利用于公司管理費(fèi),到目前八月份僅剩下幾千塊錢(qián)在賬上了),兩個(gè)股東,A股東10%已實(shí)繳10萬(wàn),B股東90%未實(shí)繳,B想把名下股權(quán)90%免費(fèi)轉(zhuǎn)給C,請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況下,B未實(shí)繳,公司盈利少的情況下,是按照上個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)計(jì)算納稅嗎?公賬上面有A的實(shí)繳10萬(wàn),會(huì)不會(huì)也計(jì)算成凈資產(chǎn)納稅?
你好老師,現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)稅是109417.19元,進(jìn)項(xiàng)是81230.8。中間這個(gè)差價(jià)28186.39,需要用哪些發(fā)票可以來(lái)沖費(fèi)用,有具體要求嗎?
老師,我們企業(yè)收到了失業(yè)穩(wěn)崗返還的一筆錢(qián),這個(gè)現(xiàn)金流量是什么啊