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老師 同學(xué)們 我這邊遇到一個現(xiàn)實的問題 集團(tuán)下兩個公司 甲公司把作為固定資產(chǎn)的家具處置給乙公司了 買入價格是一套5.6萬 折舊了1.6萬 賣給乙公司2萬 乙公司準(zhǔn)備作為庫存商品對外出售 合并報表應(yīng)該怎么抵消 乙公司記賬的話 庫存商品是不是只能記2萬 如果乙公司對外出售價格是3.5萬 合并報表又要怎么抵消

2023-07-27 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-27 21:47

你好,學(xué)員,合并抵消分錄 借主營業(yè)務(wù)成本3 貸資產(chǎn)處置損益3

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快賬用戶5479 追問 2023-07-27 22:03

老師 這里的主營業(yè)務(wù)成本相對乙公司對嗎 我看之前甲公司會計分錄是這樣的 借 其他應(yīng)收款 3.39 貸固定資產(chǎn)清理3 稅0.39 借 固定資產(chǎn)清理 3 累計折舊 1.6 貸 固定資產(chǎn) 3.6 營業(yè)外收入-處置非流動資產(chǎn) 1 乙公司的分錄 借 庫存商品3.3 貸 材料采購 3 材料采購 0.3 然后對外銷售的分錄 貸 主營業(yè)務(wù)收入 3.5 貸 0.455 借 應(yīng)收賬款 3.955 借 主營業(yè)務(wù)成本-二手樣品 3.5 貸 庫存商品 3.5

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快賬用戶5479 追問 2023-07-27 22:05

所以我想知道 我抵消內(nèi)部交易的到底應(yīng)該用哪個價格

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齊紅老師 解答 2023-07-27 22:05

你好,學(xué)員,你這個復(fù)雜了 對外出售的話,成本少了3,內(nèi)部交易資產(chǎn)處置損益3抵消,就可以了

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快賬用戶5479 追問 2023-07-27 22:05

相對甲公司 只記了1的收入

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齊紅老師 解答 2023-07-27 22:06

是的你說的很對的,合并報表只體現(xiàn)一次收入即可,就是對外的

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快賬用戶5479 追問 2023-07-27 22:08

那甲公司記的這筆1萬不需要處理是嗎

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快賬用戶5479 追問 2023-07-27 22:10

還有就是 這里面3萬的固定資產(chǎn)清理 這么做賬突然就少了3萬

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齊紅老師 解答 2023-07-27 22:11

那甲公司記的這筆1萬不需要處理是嗎 不需要的

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齊紅老師 解答 2023-07-27 22:11

固定資產(chǎn)清理,本身就應(yīng)該清理的,因為對外出售了

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快賬用戶5479 追問 2023-07-27 22:17

固定資產(chǎn)清理,本身就應(yīng)該清理的,因為對外出售了 老師 您看甲公司做的憑證里 固定資產(chǎn)清理一借一貸抵消了 所以我沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)這筆

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齊紅老師 解答 2023-07-27 22:23

固定資產(chǎn)清理,本身就應(yīng)該清理的,因為對外出售了 老師 您看甲公司做的憑證里 固定資產(chǎn)清理一借一貸抵消了 所以我沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)這筆 固定資產(chǎn)清理,賬目沒有了,不涉及抵消的

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你好,學(xué)員,合并抵消分錄 借主營業(yè)務(wù)成本3 貸資產(chǎn)處置損益3
2023-07-27
同學(xué),您好!稍等一下,老師馬上為您解答
2022-10-25
借,營業(yè)收入100 貸,存貨10 營業(yè)成本90 借,存貨36 貸,資產(chǎn)減值損失36 借,應(yīng)收賬款10 貸,信用減值損失10 借,應(yīng)付賬款113 貸,應(yīng)收賬款113
2022-10-25
這個營業(yè)成本是倒擠出來的,這個存貨的話,就是你之前的利潤10萬塊錢,然后你還有60%沒有出售,那么就是6萬,還有40%沒有出售,就是4萬。
2022-12-07
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