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請問一下老師,進項稅額太大,抵扣的時候又不要用那么多,勾選后怎么抵扣好???比如,進項稅額是2000元的一張發(fā)票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?謝謝!

2025-08-03 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-03 09:18

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9773 追問 2025-08-03 09:30

這樣說吧,比如,7月我開了銷項發(fā)票,合計銷項稅額是2000元.然后,進項票一張發(fā)票的稅額是3000元,我想用1500元抵稅,交500元的稅費,那這張進項票多出的稅額,要怎么分離出來用于下次抵扣啊?申報時要在哪里填寫?是這個意思

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齊紅老師 解答 2025-08-03 09:31

那個是自動抵扣,不需要你填寫

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快賬用戶9773 追問 2025-08-03 09:47

就是因為是自動的,所以,它就會出現(xiàn)進項大于銷項,不用交稅,問題是我要交點稅啊

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齊紅老師 解答 2025-08-03 09:48

那么只有在附表2做進項轉出,以后也不能抵扣了

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你好!只能勾選5000,這樣會出現(xiàn)留抵稅金下個月抵扣。
2020-10-14
同學你好!這個可以一次性全部勾選 形成留抵的呀
2021-10-09
你已經(jīng)申報了嗎,這個相當于是重復抵扣了,你下個月計算抵扣那里,減少這個稅額就可以
2019-12-13
你好 最好是去修改你的申報表 和你賬上一致
2019-12-13
你好,上一個月勾選了之后,你沒有做賬務處理嗎?這個是成本費用還是什么的?
2024-01-25
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職稱:注冊會計師,稅務師

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