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老師,我們一般納稅人公司之前公司名下有輛轎車,現(xiàn)在想賣出去,報(bào)表的時(shí)候增值稅是按13%5計(jì)算還是按3%計(jì)算

2023-07-27 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-27 09:35

你好!你之前抵扣過(guò)嗎

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快賬用戶8837 追問(wèn) 2023-07-27 09:47

抵扣過(guò)和沒(méi)抵扣過(guò)稅率分別是多少,老師

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齊紅老師 解答 2023-07-27 09:50

你好!沒(méi)有抵扣是3%,抵扣過(guò)13%

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你好!你之前抵扣過(guò)嗎
2023-07-27
你好,增值稅可以抵扣的,你賣出去的時(shí)候需要交銷項(xiàng)。
2021-02-09
按照13%開發(fā)票的,現(xiàn)在沒(méi)有4%的稅率。
2021-08-04
你好;? 你是一般納稅人的話;符合的話; 去修改申報(bào)表? ? ? ;可以的??
2023-03-23
你好,1萬(wàn)/1.03×2%,按照這個(gè)來(lái)交增值稅。填寫在附表1,3%的銷售貨物里面,然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2024-07-05
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