你好!你之前抵扣過(guò)嗎
老師,我們當(dāng)時(shí)買的二手車開的二手車交易發(fā)票沒(méi)有抵扣增值稅,當(dāng)時(shí)我們賣車的時(shí)候不知道可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅,按13%繳納增值稅。現(xiàn)在還可以修改之前的報(bào)表按照3% 減按2%。簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
老師,我們一般納稅人公司之前公司名下有輛轎車,現(xiàn)在想賣出去,報(bào)表的時(shí)候增值稅是按13%5計(jì)算還是按3%計(jì)算
老師新年好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司賣了一輛二手轎車給股東,我報(bào)稅的時(shí)候,應(yīng)該填在申報(bào)表哪個(gè)位置呢?我們是一般納稅人
我公司是一般納稅人,但是按簡(jiǎn)易征收3%交增值稅。6月把公司的固定資產(chǎn)車輛給賣掉了。10000元/輛。請(qǐng)問(wèn)下老師,我們要按百分之幾交增值稅?申報(bào)這項(xiàng)收入的時(shí)候,在電子稅務(wù)局填哪個(gè)表申報(bào)?謝謝!
我們公司是一般納稅人,采購(gòu)車輛時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我們開增值稅發(fā)票,只有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在我們把車子銷售出去,是按13%銷售還是2%?
老師您好,我們公司是個(gè)小規(guī)模納稅人,老板想調(diào)整一下他自己的工資,他想多交一些個(gè)人所得稅,這個(gè)工資是我們公司自己看著調(diào)嗎?老師您有現(xiàn)在的起征點(diǎn)和稅率嗎?
公司要我做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 上一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人把名字改成我的了 但是我一直沒(méi)有點(diǎn)這個(gè)確認(rèn) 是不是我就還不算這家公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?
合同服務(wù)費(fèi)的報(bào)價(jià)是不含稅單價(jià) 客戶也是支付了不含稅的服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在客戶要求開票 稅點(diǎn)由客戶承擔(dān) 客戶不同意支付這合理嗎?
公司購(gòu)買的易耗品是計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是銷售費(fèi)用?
稅收調(diào)查-、2025年上半年,本企業(yè)利潤(rùn)同比有何變化? A.增長(zhǎng)15%以上 B.增長(zhǎng)5%-15% C.增長(zhǎng)5%以內(nèi) D.下降5%以內(nèi) E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.虧損 如果今年虧損,是不是直接選擇G虧損
老師,如果提前要生產(chǎn)一批產(chǎn)品有水分,有原料怎么去控制成本,提前做預(yù)算
怎么樣從電子稅務(wù)局里面查詢企業(yè)所得稅扣費(fèi)明細(xì)?
老師一般納稅人銷項(xiàng)稅有54320進(jìn)項(xiàng)稅有72530認(rèn)證之后形成留抵。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,總公司報(bào)工商年報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)部分需要匯總分公司數(shù)據(jù)嗎
老師好,總公司報(bào)工商年報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)部分需要匯總分公司數(shù)據(jù)嗎
抵扣過(guò)和沒(méi)抵扣過(guò)稅率分別是多少,老師
你好!沒(méi)有抵扣是3%,抵扣過(guò)13%