根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師:一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額2761.06元,沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,上期留底稅額有1898.23,請(qǐng)問(wèn)本月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師,一般納稅人月末,增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),以及增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn),繳納,留抵的完整分錄有嗎
一般納稅人企業(yè),上月有留底進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn),本月進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)勾選認(rèn)證,本月銷項(xiàng)2萬(wàn),月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎樣做分錄?
一般納稅人企業(yè),因上月有留底進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn),本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就沒(méi)勾選認(rèn)證,本月銷項(xiàng)額2萬(wàn),月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎樣做分錄?
老師我們是一般納稅人,銷項(xiàng)稅是122469.43認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是116931,上期留抵是4528.08這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下所得稅年終匯算清繳調(diào)減的金額需要次年做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師,目前,如果員工的工資薪金是0還需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們目前有員工因?yàn)楹凸疽獬齽趧?dòng)合同的問(wèn)題,公司就沒(méi)有給員工收入,那這種情況還需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師好 應(yīng)收往來(lái)單位貸款利息,借方 應(yīng)收利息 同時(shí)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用?貸方記無(wú)票收入可以嗎
老師,我們是建筑公司,給員工年底發(fā)放的獎(jiǎng)金,做成高溫補(bǔ)貼和暖氣補(bǔ)助可以嗎?有金額限制嗎?或者是有其他的要求嗎?
老師,你好,我問(wèn)哈我們公司沒(méi)有入賬的專票,在電子稅務(wù)局里面可以勾選抵扣嗎?
老師,我用MI01,MI04,MI07,完成了盤點(diǎn)差異,不小心被我用MI02刪除了MI01生成的憑證號(hào),請(qǐng)問(wèn)怎么解決啊,謝謝!
股權(quán)轉(zhuǎn)讓是什么意思?
你好!個(gè)稅申報(bào)在哪里點(diǎn)進(jìn)去?
老師,什么樣的薪金補(bǔ)貼是無(wú)需申報(bào)個(gè)稅的?
老師累計(jì)數(shù)怎么處理呀
不需要管那個(gè)累計(jì)的余額,正確申報(bào)增值稅就可以。