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公司財(cái)務(wù)不能有現(xiàn)金,以前都是開(kāi)支票給個(gè)人報(bào)銷,用途都是據(jù)實(shí)填寫比如維修費(fèi),清潔費(fèi),購(gòu)買什么的費(fèi)等!現(xiàn)在銀行不讓這樣寫了!說(shuō)只能備用金差旅,勞務(wù)請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有一筆快遞費(fèi)要報(bào)銷應(yīng)該怎么寫!據(jù)實(shí)寫不行的嗎?

2023-07-27 07:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-27 07:04

您好,摘要據(jù)實(shí)寫就行的

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您好,摘要據(jù)實(shí)寫就行的
2023-07-27
您好 1.公對(duì)公采購(gòu) ,有發(fā)票,我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以 需要填寫付款申請(qǐng)表 如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購(gòu),費(fèi)用報(bào)銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以 2.小額采購(gòu),有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人 填寫好相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷單。 3.1000元以下的零星開(kāi)支,沒(méi)有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人 需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取 需要填寫備用金申請(qǐng)單 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來(lái)后,如果單位財(cái)務(wù)制度允許 可以存在出納的個(gè)人賬戶上使用 6.出納去購(gòu)買的辦公用品,填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí) 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以
2020-11-01
你好!可以按人緣做輔助合算就可以
2021-03-10
單位人事行政老板讓財(cái)務(wù)直接交水電費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)的問(wèn)題,我認(rèn)為財(cái)務(wù)直接交費(fèi)存在內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)。建議恢復(fù)行政交費(fèi)、財(cái)務(wù)復(fù)核報(bào)銷的流程,以確保支付的真實(shí)性和合規(guī)性。 從內(nèi)控上否了。因?yàn)榇_實(shí)少了一個(gè)流程。
2024-11-20
首先,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理上是兩個(gè)不同的概念,它們有不同的使用目的和核算標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的業(yè)務(wù)關(guān)系和活動(dòng),而差旅費(fèi)則是用于員工出差途中的費(fèi)用支出。 關(guān)于你提到的1萬(wàn)多元的費(fèi)用,這部分費(fèi)用實(shí)際上是另一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車票,但由于該員工在另一個(gè)公司買社保,你將其入賬到了業(yè)務(wù)招待費(fèi)中。從會(huì)計(jì)和稅務(wù)的角度來(lái)看,這樣做并不合適,因?yàn)檫@不符合業(yè)務(wù)招待費(fèi)的核算范圍。 對(duì)于這種情況,更合理的處理方式是將這部分費(fèi)用入賬到差旅費(fèi)中。這樣既能反映費(fèi)用的真實(shí)性質(zhì),也符合會(huì)計(jì)和稅務(wù)的規(guī)定。但是,在更改入賬科目之前,你需要確保有充分的憑證和依據(jù)來(lái)支持這一更改,比如員工的出差記錄、車票等。 至于匯算清繳表中出現(xiàn)的黃色感嘆號(hào)和數(shù)據(jù)不符的問(wèn)題,這可能是由于你填寫的數(shù)據(jù)與稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致或存在其他錯(cuò)誤導(dǎo)致的。建議你仔細(xì)檢查填寫的數(shù)據(jù),確保與原始憑證和賬目一致。如果確實(shí)存在誤差,需要及時(shí)更正并重新提交。 此外,對(duì)于更改入賬科目和填寫匯算清繳表的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,確實(shí)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。如果稅務(wù)部門在后續(xù)審查中發(fā)現(xiàn)你的處理存在問(wèn)題,可能會(huì)對(duì)你的企業(yè)進(jìn)行處罰或調(diào)整。
2024-03-21
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