同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 開發(fā)票報銷
員工用超市日常采購用品票和各種交通票、餐票報銷,都要進(jìn)入福利費么?簽了租車協(xié)議也要算福利費么?福利費超額企業(yè)繳稅個人是否不需要再繳稅了?只有算在工資里的各種每月固定發(fā)放的補貼計入工資繳納個稅么
問題1公司位置較偏僻!我們午餐每人20元標(biāo)準(zhǔn),有時候不到20 ,這樣不發(fā)給個人了!由同事統(tǒng)一從飯店訂購員工餐!由員工持飯店定額發(fā)票來報銷!老師我附上員工餐費規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),和發(fā)票,這樣能做到福利費里面嗎? 怎么做才穩(wěn)妥 ? 我們平時招待太多了!這塊 問題2市場開發(fā)人員每天40元誤餐補助,做到工資表里面發(fā)放!申報個稅收入時,這塊不用申報了吧!誤餐補助免稅的吧!
就是我們公司員工每人每月有五百的餐補,老板要求不計入工資總額里,我們公司直接公賬打款到食堂餐飲公司的賬戶上他們自己去充值,這種需要繳個稅嗎,可以直接借:管理費--福利費 貸銀行存款 嗎?
請問公司給員工付的額外的工資,員工不想繳納個稅,所以員工每個月拿發(fā)票報銷的,是直接進(jìn)福利合適,還是按照發(fā)票的內(nèi)容入賬合適呢?如果進(jìn)福利費了,是不是需要繳納個稅?
老師,公司員工出差,公司給的餐費補貼(比如每天100元),在報銷費用的時候不需要發(fā)票的是吧?下賬直接計入差旅費就可以?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
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那這個補貼也是和發(fā)工資一樣的打到每個員工的卡上嗎
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的