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6月企業(yè)收到貨物后,沒有收到發(fā)票,6月就做暫估 借方庫存商品貸方應(yīng)付賬款-暫估,7月收到發(fā)票,7月做沖紅的賬(借方和貸方都是負(fù)數(shù)),然后調(diào)整銷售成本,借方生產(chǎn)成本-主營業(yè)務(wù)成本,貸方庫存商品,6月的暫估估高了,那么調(diào)整的成本就是負(fù)數(shù),這樣是正確的嗎

2023-07-26 14:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-26 14:15

您好,對的,這個是沒錯的這個

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您好,對的,這個是沒錯的這個
2023-07-26
你好,不需要做紅字的主營業(yè)務(wù)成本
2021-01-15
你好,對的,是這么做的。
2021-04-09
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
2022-01-20
您好,具體的分錄你是怎么做的?
2023-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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