若是代收代付,貸:其他應(yīng)付款
請問老師,老板手中有家公司之前一直未經(jīng)營,剛好老板有一親戚需要一個新賬戶向銀行申請貸款,老板便在該公司未經(jīng)營期間將公司賬戶借給其親戚向銀行申請貸款,銀行發(fā)貸款后將錢打款到公司賬戶上,該親戚直接將這筆貸款的錢從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到其債務(wù)人賬戶進行還款,同時每月打錢進公司賬戶還貸款,分錄可不可以這么做?①銀行發(fā)貸款,借:銀行存款 貸:長期借款。②該親戚用貸款償還其個人債務(wù),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。 ③親戚轉(zhuǎn)錢進公司賬戶,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。④銀行收回貸款,借:長期借款 貸:銀行存款。不知這么做賬行不行,然后還有以上走賬中,其他應(yīng)收款科目的二級科目應(yīng)該用那個?
老師,你好。 我們公司購買了一批聲測管還有套筒,因為我們是掛靠別人單位接項目的,現(xiàn)在相當(dāng)于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當(dāng)時轉(zhuǎn)給他們,到時候他們直接從工程款扣除,再把錢轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問題是當(dāng)時購買了我就應(yīng)該要 借:工程施工-合同成本-材料費-xx項目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應(yīng)收款怎么做呢?貸方應(yīng)該是什么科目?
老師,我給一個客戶開票5000元,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元,假如這個客戶只有這一筆業(yè)務(wù),借貸的本年累計都是5000元?,F(xiàn)在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個分錄不對啊,因為本年累計數(shù)被影響了。請問正確的應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們公司付個人所得稅的時候入賬是:借,其他應(yīng)繳稅費-個人所得稅,貸,銀行存款?,F(xiàn)在因為公司資金周轉(zhuǎn)不過來需要員工轉(zhuǎn)回一部分錢回來(這部分錢工資哪里沒有扣),請問老師,我們收到員工轉(zhuǎn)回來的這筆錢如何入賬呢?是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)交稅費-個人所得稅嗎?
請問老師,向A公司支付一筆服務(wù)費未收到發(fā)票,賬上記借:應(yīng)收賬款-A公司 ;貸:銀行存款 ,因為這個A公司之前是我們的客戶,現(xiàn)在是供應(yīng)商,不想多設(shè)預(yù)付賬款科目了,可否這樣記賬?另外 收到發(fā)票時如何記賬吖
老師好,想問一下我注冊一家生產(chǎn)型的企業(yè),但是設(shè)備是出租的,有訂單就租設(shè)備來生產(chǎn),這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產(chǎn)品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項大于進項,但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,我們?nèi)e家公司租賃機械,只租機械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么?兩者的發(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對應(yīng)的所得稅補交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時需不需要調(diào)整利潤分配,還是等這個月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤分配?麻煩老師詳細講解一下,謝謝
審計來查賬要查明細賬,是哪幾個科目的明細賬呢?
老師,請問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會計準(zhǔn)則,請問我的統(tǒng)計局跟退役金人減免當(dāng)時做的營業(yè)外收入政府補助,我匯算時A101010可以填營業(yè)外收入政府補助嗎
老師好,請問收到股東投資款是借,銀行 貸,實收資本嗎?還是貸 其他應(yīng)付款股東名
老師給我理下思路,現(xiàn)在是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-張三,后續(xù)交費給測繪公司是借:開發(fā)成本-測繪費貸:銀行存款,還得再做一筆把其他應(yīng)付款沖掉?
現(xiàn)在是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-張三,后續(xù)交費給測繪公司是借:其他應(yīng)付款-張三 貸:銀行存款
測繪公司開的是發(fā)票得體現(xiàn)出來,中間還應(yīng)該再做一筆分錄?
測繪公司開票給你們,不是開給客戶?
不是,我們現(xiàn)在代收客戶的測繪費,后續(xù)這個錢要給到測繪公司的,因為現(xiàn)在要辦證用
借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-張三,后續(xù)交費給測繪公司是借:其他應(yīng)付款-張三 貸:銀行存款
做這種分錄就可以
不用體現(xiàn)發(fā)票分錄嗎
發(fā)票不是開給我們的,直接開給客戶的,就不用
是開給我們公司的,合同都已經(jīng)簽好了
這樣的話,向客戶收的款,就是收入了,支付給測繪公司的,就是成本
懂了,按我的理解是這個錢是我們先墊付給測繪公司的,現(xiàn)在問客戶收回來,一進一出就直接做往來這樣子。
開了發(fā)票給我們,就要做收入與成本了
知道了,是我理解錯了,房開企業(yè)向客戶收測繪費怎么做賬?
可按其他業(yè)務(wù)收入處理
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!