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請問老師,這個月向客戶收了一筆落宗費70元,應(yīng)該如何入賬?借:銀行存款70貸:什么科目比較好。因為這筆錢到時候要交給測繪公司的

2023-07-26 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-26 12:00

若是代收代付,貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶4272 追問 2023-07-26 15:09

老師給我理下思路,現(xiàn)在是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-張三,后續(xù)交費給測繪公司是借:開發(fā)成本-測繪費貸:銀行存款,還得再做一筆把其他應(yīng)付款沖掉?

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齊紅老師 解答 2023-07-26 15:17

現(xiàn)在是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-張三,后續(xù)交費給測繪公司是借:其他應(yīng)付款-張三 貸:銀行存款

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快賬用戶4272 追問 2023-07-26 15:19

測繪公司開的是發(fā)票得體現(xiàn)出來,中間還應(yīng)該再做一筆分錄?

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齊紅老師 解答 2023-07-26 15:29

測繪公司開票給你們,不是開給客戶?

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快賬用戶4272 追問 2023-07-26 15:33

不是,我們現(xiàn)在代收客戶的測繪費,后續(xù)這個錢要給到測繪公司的,因為現(xiàn)在要辦證用

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齊紅老師 解答 2023-07-26 15:45

借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-張三,后續(xù)交費給測繪公司是借:其他應(yīng)付款-張三 貸:銀行存款

做這種分錄就可以

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快賬用戶4272 追問 2023-07-26 15:45

不用體現(xiàn)發(fā)票分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-26 15:54

發(fā)票不是開給我們的,直接開給客戶的,就不用

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快賬用戶4272 追問 2023-07-26 15:55

是開給我們公司的,合同都已經(jīng)簽好了

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齊紅老師 解答 2023-07-26 16:01

這樣的話,向客戶收的款,就是收入了,支付給測繪公司的,就是成本

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快賬用戶4272 追問 2023-07-26 16:18

懂了,按我的理解是這個錢是我們先墊付給測繪公司的,現(xiàn)在問客戶收回來,一進一出就直接做往來這樣子。

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齊紅老師 解答 2023-07-26 16:20

開了發(fā)票給我們,就要做收入與成本了

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快賬用戶4272 追問 2023-07-26 16:21

知道了,是我理解錯了,房開企業(yè)向客戶收測繪費怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-07-26 16:29

可按其他業(yè)務(wù)收入處理

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快賬用戶4272 追問 2023-07-26 16:29

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-26 16:44

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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若是代收代付,貸:其他應(yīng)付款
2023-07-26
你好,可以的,可以這樣做。 收到發(fā)票的時候,借,管理費用,服務(wù)費,貸,應(yīng)收賬款。
2023-06-19
你好,同學(xué)。 可以這樣處理的,原始憑證,相關(guān)合同附清楚 即可,明細用實際 欠款人名稱 。
2021-01-19
你好,對方多給錢的時候你怎么做的分錄?
2022-02-02
您好,是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則的呢?
2024-02-22
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