你好,那您是按多少的稅負(fù)來計算嗎?
老師,我們公司購進(jìn)得的一個些工程物資,我們現(xiàn)在是一般納稅人,開具的都是增值稅專用發(fā)票,款項已經(jīng)支付,發(fā)票已經(jīng)收到,但是我們公司處于籌備階段,沒有買金稅盤,我要怎么認(rèn)證這些票據(jù),如果不認(rèn)識,稅額可以在應(yīng)交稅費待認(rèn)證稅額里面嗎?到用的時候認(rèn)證再轉(zhuǎn)出到進(jìn)賬稅里,合適嗎
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購一批貨物,收到進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時候是:借:庫存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款)
(4) 4月份A公司委托某建筑工程公司負(fù)責(zé)修繕廠區(qū)建筑物,5月6日完工驗收,其中廠房維修費用200,000.00元,職工餐廳裝飾費用60,000.00元,路面維修費用80,000元,合計340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項通過銀行支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。 (5) 10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購入時進(jìn)項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發(fā)票。 寫出每筆業(yè)務(wù)的會計處理。 計算當(dāng)期增值稅允許抵扣的進(jìn)項稅額和當(dāng)期增值稅銷項項稅額。當(dāng)期應(yīng)納增值稅額含簡易計稅應(yīng)納稅額)
你好 。我們是一家建筑行業(yè)公司。開具含稅2900萬工程款專票,(有足夠的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣),想繳納大概5千元的增值稅。請問 我認(rèn)證的時候應(yīng)該勾選多少金額的進(jìn)項發(fā)票合適呢
老師你好,我們是一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,增值稅申請了簡易計稅方式,收到進(jìn)項專票時,發(fā)票未認(rèn)證勾選,但是會計把發(fā)票先入賬做成本了,進(jìn)項稅額先掛在待認(rèn)證進(jìn)項稅額了! 想請問簡易計稅的不可以抵扣勾選么,那待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目怎么做處理呢
老師好,公司的凈資產(chǎn)指的是什么
出售使用過固定資產(chǎn),按照買入價格出售,會計分錄正確嗎,是否需要計入資產(chǎn)處置損益
開方點那個健呀,怎么使用
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤是凈利潤么?
老師,承受方需要交的稅有哪些
期限風(fēng)險溢價為什么市場利率上升會導(dǎo)致價格下跌
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當(dāng)時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點結(jié)賬么?
那您就這樣計算唄,用5000元等于銷項稅額減去進(jìn)項稅額,把已知的數(shù)據(jù)帶進(jìn)去。
2900/1.09*0.09-5000=進(jìn)項稅額嗎
你好,是的,這樣計算是對的,是的。