這個有問題的,比如咱是認繳制的,咱們要是沒有收到投資款是不進行賬務處理的。
你好,老師,我們是新辦企業(yè) 剛成立一年,現(xiàn)在賬上其他應付款貸方掛了100萬左右,都是向法人借款的,實收資本為零,可以直接轉(zhuǎn)點做實收資本嗎,我們是一人有限公司
老師,請問我們14年7月成立的公司,當時是認繳制的,交給財務公司做賬,給我們做成借其他應收某某95萬某某5萬,貸實收資本100萬,后來中途又被財務公司沖了一筆借現(xiàn)金30萬,貸其他應收某某30萬?,F(xiàn)在認繳制都不確認實收資本了,我這邊怎么辦呢?需要做筆分錄紅沖實收資本賬面余額嗎?
你好老師,我的賬上一開始實收資本是0,后來實收資本變成100萬。當時應該做了一筆分錄,借:其他應收款-法人 100萬 貸:實收資本100萬 所以現(xiàn)在其他應收款金額特別大。 現(xiàn)在稅務局要查賬,這個有問題嗎?
您好,有個賬務上的問題可以咨詢你嗎?20年的會計在實收資本沒有實繳的情況下做了一筆分錄借:其他應收款--未到賬實收資本 貸:實收資本 24年要求實繳實收資本了,法人實繳了實收資本,我應該直接沖其他應收款--未到賬實收資本的,但是我沒有這么做,。我差錯更正了20年的那筆實收資本,我這么做會有什么風險?
你好老師我公司要注銷了,現(xiàn)在帳上往來款應收賬款貸方有一筆余額,然后應付賬款貸方有一筆金額,其他應收款借方余額有100多萬,老師我的應付賬款也有100多萬金額,現(xiàn)在調(diào)整往來借應付賬款貸其他應收款/其他應付款,這樣可以?應收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那報表上實收資本就會顯示是0,只有營業(yè)執(zhí)照顯示是100萬 這就是認繳制嗎?
是不是認繳制看公司章程的?
老師我的意思是,認繳制的話,只要沒收到投資款就不做賬,那么財務報表的實收資本就一直是0? 但是營業(yè)執(zhí)照上是可以變成100萬的對嗎?
你好,實收資本是0是對的,然后營業(yè)執(zhí)照上那個是就是咱注冊資本原來填寫多少就是多少。
嗯嗯。那比如一開始注冊資本是10萬。 后邊想讓注冊資本變成100萬。但是沒有收到投資款。只是單純的營業(yè)執(zhí)照變成100萬,這是合理的嗎?
你好 可以 可以變更 的 可以? 合理?
哦哦,好的謝謝老師。那現(xiàn)在稅務局要查賬,就等于是當時這筆分錄不應該做。這個問題大嗎?
這個問題不大,這個咱就屬于實際賬務處理錯誤。
那按差錯更正處理的話,是應該把當時那筆分錄反向沖減就可以了對嗎?
做相反的分錄就可以了,對的是的。
好哩,謝謝老師
不客氣,問題解決,請好評。