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老師,請問我們14年7月成立的公司,當(dāng)時(shí)是認(rèn)繳制的,交給財(cái)務(wù)公司做賬,給我們做成借其他應(yīng)收某某95萬某某5萬,貸實(shí)收資本100萬,后來中途又被財(cái)務(wù)公司沖了一筆借現(xiàn)金30萬,貸其他應(yīng)收某某30萬。現(xiàn)在認(rèn)繳制都不確認(rèn)實(shí)收資本了,我這邊怎么辦呢?需要做筆分錄紅沖實(shí)收資本賬面余額嗎?

2022-10-30 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-30 18:43

學(xué)員你好,需要紅沖的,因?yàn)橘Y金沒有實(shí)收到位

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學(xué)員你好,需要紅沖的,因?yàn)橘Y金沒有實(shí)收到位
2022-10-30
你好 可以的,這個(gè)你轉(zhuǎn)到實(shí)收資本 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 如果是沖銷 借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)收款
2023-03-09
你好,如果你注冊資本沒有變更,就不能做沖銷。
2023-03-09
調(diào)整前期錯(cuò)誤賬務(wù): 沖回原分錄:借:實(shí)收資本 600 萬,貸:其他應(yīng)收款 600 萬。 重新記賬(實(shí)際投入時(shí)): 現(xiàn)金投入,如投入 200 萬,借:銀行存款 200 萬,貸:實(shí)收資本 200 萬;非現(xiàn)金資產(chǎn)投入,按評估或協(xié)議價(jià)值,如投入固定資產(chǎn)評估值 300 萬,借:固定資產(chǎn) 300 萬,貸:實(shí)收資本 300 萬。 梳理往來款(必要時(shí)): 若之前沖減往來款不符合規(guī)定,檢查后調(diào)整,如費(fèi)用報(bào)銷錯(cuò)沖其他應(yīng)收款,先按正確分錄記賬,再紅字沖回錯(cuò)減的其他應(yīng)收款。 注意事項(xiàng): 賬務(wù)調(diào)整要有憑證,實(shí)收資本變動(dòng)及時(shí)辦工商登記
2024-12-16
這個(gè)金額太大了 你注銷的時(shí)候稅局可能會(huì)問
2023-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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