您好,對的,這個是需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的
原來的固定資產(chǎn)改造轉(zhuǎn)入在建工程,后面發(fā)生的費用材料計入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 老師 這樣的會計分錄要怎么做呢
在建工程轉(zhuǎn)固的時候,建設期發(fā)生管理費用等需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?
一般納稅人企業(yè)下列不應列入構(gòu)建固定資產(chǎn)入賬成本的是?a購進固定資產(chǎn)專用發(fā)票所列增值稅額,固定資產(chǎn)建設工程領用庫存材料的進項稅額,C固定資產(chǎn)改擴建過程中發(fā)生的工程支出。,進口固定資產(chǎn)支付的關(guān)稅和消費稅。
在建工程發(fā)生所有費用支出,全都要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?會不會虛增固定資產(chǎn)價值
小企業(yè)自行建造固定資產(chǎn)所發(fā)生的所有支出都作為固定資產(chǎn)的原值入賬對嗎
老師更正以前幾個月的個稅申報表,如果比之前要多交稅,這個是會有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項應付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應收款--A公司40000,借:管理費用--工資8000,貸:應付職工薪酬--工資8000,借應付職工薪酬8000,貸:應交個人所得稅400 其他應收款--社保500,其他應收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費20,貸銀行20,借管理費用-公積金500,貸應付職工薪酬-公積金500,借應付職工薪酬--公積金500,其他應收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借管理費用--社保500,貸應付職工薪酬--社保500,借應付職工薪酬--社保500,其他應收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費2000,貸銀行2000,借:應交個人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進項稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進項發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費開的專票這個是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動生成憑證
無論在哪上班,同事大家都覺得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎