您好同學(xué),咱們確認(rèn)是否符合退稅要求,符合就開出口發(fā)票,五聯(lián)的,提交資料申請(qǐng)退稅,不符合的話不需要做其他處理的,,
老師你好,請(qǐng)問一下關(guān)于生產(chǎn)出口企業(yè)免抵退稅的問題,出口不是零稅率嗎?那為什么計(jì)算當(dāng)前免抵退稅額時(shí)要減去出口貨物的稅額呢
老師你好,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物收到貨款后給對(duì)方開的零稅率的普通發(fā)票,這樣的話可以不交稅也不抵稅,可以嗎?
老師你好,生產(chǎn)企業(yè)出口了一筆貨物,需要什么手續(xù),只開一張零稅率的普通發(fā)票就可以嗎?
老師,您好! 我們公司是生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,有進(jìn)出口資質(zhì),前兩天用順豐簡(jiǎn)易報(bào)關(guān)出口了一批貨到臺(tái)灣,價(jià)值100美金,簡(jiǎn)易報(bào)關(guān)后,我們公司需要開具一張0稅率的普通發(fā)票嗎?
老師,免抵退稅和免稅有啥區(qū)別,生產(chǎn)線企業(yè)上月出口了一批貨物,開的零稅率的普票,這個(gè)月申報(bào)時(shí)需要做哪些申報(bào)呢?謝謝
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請(qǐng)您指點(diǎn)下
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)的稅務(wù)規(guī)定
這邊進(jìn)項(xiàng)也不多,所以就不退稅了,不退稅的話,就只是免稅就可以,對(duì)吧?
你好同學(xué),那可以的,沒問題。
免稅的話,需要準(zhǔn)備什么資料呢?老師需要把發(fā)票開出來嗎?還需要在稅務(wù)局申報(bào)嗎?具體有哪些細(xì)節(jié)呢?我怕有漏掉的地方,到時(shí)候再有問題
你好同學(xué),不申請(qǐng)退稅的話,我們就不需要做別的特殊處理,也不需要去稅務(wù)局提交資料,就是咱不去提交退稅的資料就行了。
那老師之前我記得在稅務(wù)系統(tǒng)上申報(bào)過呀
您可以問一下你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局哈,我們這邊不需要的。
那也需要做免稅申報(bào)吧?
你好,咱報(bào)稅的時(shí)候是要進(jìn)行免稅申報(bào)的,就是正常納稅申報(bào)就可以了。
需要先備案吧老師
你好,現(xiàn)在沒有備案了,都不需要備案的,可以問一下你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,從前年開始就不用備案了。