發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)— 個(gè)人所得稅

老師,如果申報(bào)印花稅時(shí)所屬期錯(cuò)了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報(bào)后,9月份補(bǔ)繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 那我申報(bào)更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
老師,6月份個(gè)稅借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1084貸銀行存款,,6月份的個(gè)稅在7月份工資表里面作為扣除項(xiàng),貸方卻是借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1080,少了這4元還有什么方法補(bǔ)上不,這4元是出納她自己抹掉了
工程是異地項(xiàng)目6月開(kāi)票的,6月份未預(yù)繳,所以在申報(bào)當(dāng)月稅的時(shí)候繳納了稅款,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-各項(xiàng)稅費(fèi) 貸:銀行存款,8月份預(yù)繳的進(jìn)行了抵減,請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做?
老師好!我7月繳納了6月份的個(gè)稅,那這個(gè)個(gè)稅到底咋計(jì)提呢?然后在8月份還要繳納所屬期7月份個(gè)稅,那8月份繳納個(gè)稅到底咋計(jì)提呢?
我上個(gè)月繳納了所屬期5月份的個(gè)稅,要在6月15號(hào)發(fā)工資貸方?jīng)_減應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,然后7月份繳納個(gè)稅所屬期6月份,都是做了借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款,
籌建期間發(fā)生開(kāi)辦費(fèi)29000元,以銀行存款支付。借貸
老師,a公司花80000買(mǎi)b公司100000的債權(quán),當(dāng)a收到的應(yīng)收賬款多于或少于80000的差額應(yīng)該分別怎么入賬
生產(chǎn)企業(yè)出口免稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)!
個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)裝卸費(fèi)的稅率為多少
老師,未見(jiàn)增值稅借方是什么意思
已退稅勾選未申報(bào)的發(fā)票以后月份還可以取消么?
已退稅勾選未申報(bào)的發(fā)票以后月份還可以取消么?
老師 請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)是不是在9月份就認(rèn)證了 還是10月份
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款年初數(shù)20萬(wàn),年末年末其他應(yīng)收款年末是0.現(xiàn)在稅局查賬怎么解釋這個(gè)呢


我現(xiàn)在是順序做反了,我是先交繳納了而且6月份工資里面扣5月份個(gè)稅,我現(xiàn)在7月份繳納了6月份的個(gè)稅,還沒(méi)有扣呢!
會(huì)計(jì)分錄會(huì)寫(xiě),現(xiàn)在是咋樣給我把順序調(diào)整過(guò)來(lái)。
先繳個(gè)稅,再扣個(gè)稅。一樣可以的
那不是先扣員工的,然后下個(gè)月繳納嗎?我現(xiàn)在是剛好相反了,先替員工繳納,然后工資里再扣
這也是可以的,保持連續(xù)性即可
有的老師說(shuō)不能反著做嗎?
不是先貸方應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅,然后再繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸:銀行存款這樣嗎?我剛好是相反分錄,
可以的,可以反著做的。做分錄是要與實(shí)際情況相符,不是照搬