你好; 你們是建筑公司; 這部分材料是不算甲供的 ;? ? 只是? 算簡易計稅; 你們可以按3%報稅的??
老師,公司是建筑企業(yè),有個項目金額500萬,然后有材料,人工,機(jī)械,但是呢有部分是甲供材料200是甲方與業(yè)主直接簽訂的,然后我們與甲方簽訂的合同這部分甲供材料的金額又被甲方扣除了,那這部分差價我們怎么才能得到呢
我們是總包單位,有一部分材料是甲供,后續(xù)由于甲方問題,改為乙供,我們和甲方簽訂了總包合同材料采購的補(bǔ)充協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容是材料名字,就補(bǔ)充協(xié)議我們申請甲方付款,請問我們就此部分應(yīng)該給甲方開具材料發(fā)票還是工程發(fā)票?總包營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有材料銷售這項!
老師,請問一下,我們公司屬于建筑企業(yè),我們分包出去的工程,選擇的是部分材料甲供,請問我們需要對這部分甲供材料視同銷售嗎
老師,請問下受托加工的話,我們自己出部分材料,客戶出部分材料,我們收客戶加工費(fèi)和材料費(fèi),這樣開票是分開開票嗎,材料是屬于視同銷售么
老師,我想問下受托加工的話,我們自己出部分材料,客戶出部分材料,我們收客戶加工費(fèi)和材料費(fèi),這樣開票是分開開票嗎,材料屬于視同銷售么?因為我們材料單價是屬于比較高的
老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報稅對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對嗎?
老師我想問下 我們公司購買電腦 個人代繳的增值稅 稅務(wù)局開了完稅證明 這筆增值稅要計入購置成本嗎
去年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系計算出來發(fā)現(xiàn)不對等,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是財務(wù)費(fèi)用中的利息收入分錄問題,年報已經(jīng)報了 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
未分配利潤有7萬,要怎么調(diào)賬才能股轉(zhuǎn)時不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨(dú)立核算賬務(wù),現(xiàn)在工商年報讓填數(shù)據(jù)不讓填0怎么處理呢
請問老師,2023年開具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)這樣發(fā)票,顧做到往來賬了,2025年因為處理往來賬,又發(fā)現(xiàn)了這張已經(jīng)在2023年就開出來的發(fā)票,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
人力資源外包和勞務(wù)派遣公司甲方支付給員工的福利費(fèi),采購福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開發(fā)項目計劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項目立項的決議文件; 是指的立項申請書嗎?如果立項申請書最下邊最后一欄有項目審批負(fù)責(zé)人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問一下,上面有個所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時工沒有簽合同那種工人,要申報工會經(jīng)費(fèi)和殘疾人保障金不
怎么不算我們提供的呢,合同上簽的就是部分材料我們這邊提供,他們負(fù)責(zé)安裝,也有他們負(fù)責(zé)包工包料的部分
你好;? 那你們就要分別按照部分來處理的 ;但是你要區(qū)分這部分的成本到底是你承擔(dān);還是對方承擔(dān); 比如你出材料這部分; 是對方要承擔(dān)的; 才是? 需要視同銷售的 ; 本身是你承擔(dān)的;? ?對方只是? 承擔(dān)安裝部分; 這部分就不是視同銷售的?