您好 財務(wù)作試同銷售處理 可以不開具發(fā)票
老師,我們企業(yè)請別人來參加我們企業(yè)的活動,別人自己買的機票酒店之類的,然后走的時候我們公司給她報銷,他并不是我們企業(yè)的員工,只是我們請他來他先把自己花的付款了,然后我們在給他,這個時候收到他們的報銷我們記到哪了,記到管理費用-業(yè)務(wù)招待費可以嗎,還是管理費用-業(yè)務(wù)宣傳費呢
請問老師,我們是商貿(mào)企業(yè),剛開業(yè),老板招待客戶,在本地酒店住宿,計做業(yè)務(wù)招待費嗎?發(fā)生在九月份,當(dāng)月月底有一筆收入,那算不算是籌辦期間費用呢?籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費是否只是百分之六十抵扣呢?
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應(yīng)該怎么處理?。?我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
老師您好,請教您一個問題。我們是酒店行業(yè),客人在攜程網(wǎng)下單實際支付133金額,我們實際酒店收到122款項,其中11元為平臺服務(wù)費,我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話,分錄可以寫:借:銀行存款122管理費用服務(wù)費11貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費銷項稅額嗎??那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務(wù)費該如何做賬呢???
老師請問,我公司收到業(yè)務(wù)招待住宿專票,如不含稅金額是1600 稅金100 分錄我不會做而且做出來不平是不是這樣的 。 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費1600 應(yīng)交稅費-進項稅100 貸:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出100 銀行存款1700 這個就不平了,麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝。
老師您好,請問計算車間人工工時,是從什么節(jié)點計算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個步驟確認(rèn)開始時間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個件,我們走維修是13個點嗎
老師,交接時前任會計給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對不上,請問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票(管理費和社保費)入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個件再重新發(fā)給他,這個我們跟他簽什么合同,我們怎么給客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對后把和相對應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣
分錄這樣寫正確的