你好,做反了,先發(fā)工資,應(yīng)該是其他應(yīng)付款這個(gè)是負(fù)債,你們還沒有給人家交欠了人家的
你好老師,就是每月計(jì)提工資的時(shí)候,比如借方:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 發(fā)放的時(shí)候借方:應(yīng)付職工薪酬10000 貸方:其他應(yīng)收款保險(xiǎn)500 ,銀行存款 9500 本來個(gè)人保險(xiǎn)就是個(gè)人自己交的,這樣的話不就等于把個(gè)人交的保險(xiǎn)也計(jì)入單位損益里邊了嗎
而是請(qǐng)教一個(gè)問題哈,就是發(fā)工資的時(shí)候是 借應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn),銀行存款。 等到交保險(xiǎn)的時(shí)候,是借應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款 我就是沒大理解,就是發(fā)工資的時(shí)候把個(gè)人部分扣出來,交保險(xiǎn)的時(shí)候再把個(gè)人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應(yīng)收款不應(yīng)該是借加貸減嗎? 為什么他發(fā)工資扣這一部分?他是在貸方交保險(xiǎn)的時(shí)候,這個(gè)其他應(yīng)收款在借方呢?
發(fā)工資 其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn)在貸方 交保險(xiǎn)的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn)在借方,要是按照他是資產(chǎn)類的科目計(jì)價(jià)代檢這塊,我理解不了,有沒有更好的方法理解呢?老師
老師,我問一下哈,就扣個(gè)人保險(xiǎn),這部分就是發(fā)工資的時(shí)候是其他應(yīng)收款的貸方就的時(shí)候就保險(xiǎn)的時(shí)候是其他應(yīng)收款的借方 就為啥是用其他應(yīng)收款,為什么不是用其他應(yīng)付款呢?就是按著借貸方什么借加貸減這塊,我沒太理解
老師,我沒有計(jì)提社保,直接繳納社保,分錄,借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)—各保險(xiǎn),,其他應(yīng)收款—社保費(fèi)—各保險(xiǎn),貸:銀行存款,然后再發(fā)放工資的時(shí)候把其他應(yīng)收款—社保費(fèi)—各保險(xiǎn)在貸方扣回來,這樣可以嗎
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
這是發(fā)工資
這是交保險(xiǎn)
那是先發(fā)工資還是先交社保?
先發(fā)工資
先發(fā)工資用其他應(yīng)付款,因?yàn)槟銈円呀?jīng)扣除了,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保還沒有給個(gè)人交上,就相當(dāng)于是欠了個(gè)人的錢
我們用的是其他應(yīng)收款 發(fā)工資為啥貸方
增加不是借方嗎
那你用其他應(yīng)收款發(fā)工資的時(shí)候,其他應(yīng)收款在貸方余額,他和其他應(yīng)付款不就是一個(gè)意思啊,欠了人家的錢,然后支付了之后再充他就是了
資產(chǎn)類科目 借+貸減 我這不是沒理解 為啥這樣的老師
對(duì)的,是的,貸方減少,人家不欠你的錢,你反而欠人家的錢是嗎?