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企業(yè)所得稅年報收入是調增了的,跟去年的增值稅收入不一致,這樣可以嗎

2023-07-21 22:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-21 22:39

您好,調增的原因是什么的呢?

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快賬用戶7055 追問 2023-07-21 22:53

在A105010,做到視同銷售里面去的

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齊紅老師 解答 2023-07-21 22:54

是什么情況下的視同銷售?

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快賬用戶7055 追問 2023-07-21 22:54

做的調增處理

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齊紅老師 解答 2023-07-21 22:56

我知道呢,我的意思是視同銷售,是自產(chǎn)的產(chǎn)品送給客戶引起的視同銷售還是?

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快賬用戶7055 追問 2023-07-21 22:57

銷售推廣

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齊紅老師 解答 2023-07-21 22:59

您好,這個是可以不一致的

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快賬用戶7055 追問 2023-07-21 23:01

自產(chǎn),產(chǎn)品送給客戶的

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齊紅老師 解答 2023-07-21 23:02

您好,這個是可以不一致的

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快賬用戶7055 追問 2023-07-22 14:08

那我22年4季度的增值稅報表,22年四季度企業(yè)所得稅季報都不用去做更正吧

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您好,調增的原因是什么的呢?
2023-07-21
這個一般是一致,有固定資產(chǎn)清理,先開發(fā)票,后續(xù)才提供服務,這個跨期收入有可能會不一樣
2020-10-21
你好,去年未入賬的收入,今年補入賬的分錄是 借:應收賬款等科目,貸 :以前年度損益調整—主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 之前增值稅,和所得稅申報的收入都是錯誤的??
2024-01-18
你好 ; 你們這個增值稅收入和企業(yè)所得稅的申報收入不一致系統(tǒng)會比對出錯的; 你稅務局的人會找你們的。 正常是要一致的
2021-10-18
核對兩個申報表處理,看哪里不一樣
2020-09-24
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