你好,這個就跟加盟費一樣是不是?
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
老師,公司購買的東西,發(fā)票未到,計入借:其他應收款嗎?發(fā)票到了之后再確認支出嗎?借:管理費用 貸:其他應收款?還是一開始就借:管理費用 貸:銀行存款,發(fā)票啥時候到了再貼上?
公司能做租車業(yè)務,但車本是別人的。收入后借:銀行存款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增價稅 2. 發(fā)給車組費用 借:主營業(yè)務成本-勞務費還是(其他應付款) ,借:管理費 ,貸:銀行存款 我們只是拿他車來租出用,拿管理費。 賬務對嗎
老師您好,請問公司注冊時是找的代理注冊,注冊發(fā)票已開(賬務處理借:管理費用—開辦費—注冊費)貸:銀行存款,同時還給了他們一包煙(收據(jù)是超市開的)和水果(發(fā)票是超市開的),請問賬務處理是時借:管理費用—開辦費—(???)下設什么明細科目呢?貸:銀行存款
勞務派遣公司,一般納稅人,我們有時候代付代收派遣員工的餐費、住宿費等等,這樣做賬對嗎? 先代付款 借:其他應付-代收代付 貸 :銀行存款 收到發(fā)票: 借:管理費用-其他管理費 貸:其他應付-代收代付 代收代付有發(fā)票是不是確認為其他業(yè)務成本或管理費用?到底什么情況才叫代收代付?,這類代付出去的可以被確認費用或成本,專票可以抵扣嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產此訂單全部產品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調整去年報表嗎?都需要調整哪些報表?
老師 發(fā)放工資時候 用到其他應收款科目的 會計分錄可以分享下嗎。 其他應付款我知道的,
老師好,我以前沒有申報過殘疾人就業(yè)保障金申報,今年換了一家公司,需要填報殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個殘疾人,這個填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務局可以批量開發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個體工商戶出租房屋收入對應成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項報告合同金額,我在填寫的時候可以填寫總金額嗎?后面我開多少票我填寫多少進行預繳,還是我每開一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項報告報驗登記呢,哪個更好呢?還請老師指點
公司銷售購進的農貿市場的攤位費怎么做賬,要繳納那些稅款
有點類似吧
你好,那你應該做無形資產,然后按月分攤,沒有收入的時候,管理費用,開辦費
但是后期會涉及到傭金的事宜
支付出去的傭金,這個屬于成本,你收到的屬于收入。