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老師你好,我們幫兄弟公司加工,他們要付款給我們,內(nèi)賬,完整分錄

2023-07-21 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-21 08:35

你好,對方發(fā)給你物資,你登記備查賬本,然后開始加工車間發(fā)生的機(jī)械生產(chǎn)成本、 貸制造費(fèi)用、應(yīng)付職工薪酬,等 加工完畢之后,借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 然后登記被查賬本,受托加工物資減少。

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快賬用戶8800 追問 2023-07-21 10:13

老師你好,我們現(xiàn)在是記往來的,后面會結(jié)算,然后我們幫他們加工,是其他應(yīng)收款 這個(gè)完整分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-21 10:21

你好,記往來怎么做的,你寫一下。

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快賬用戶8800 追問 2023-07-21 10:57

就是相當(dāng)于他們賣原材料給我們,含稅的。我們要給他們支付,但現(xiàn)在不支付,我要記賬的話,就是其他應(yīng)付款嘛,那這個(gè)完整的分錄是什么

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齊紅老師 解答 2023-07-21 10:58

你好,你給對方開什么發(fā)票?開產(chǎn)品的還是加工費(fèi)?

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齊紅老師 解答 2023-07-21 10:58

如果是受托加工,你這個(gè)原材料根本就不需要做賬務(wù)處理,登記的是被查賬本。

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快賬用戶8800 追問 2023-07-21 10:59

是不是,借:原材料 貸:其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2023-07-21 11:06

你好,這個(gè)是外購的,你給對方開產(chǎn)品的可以啊。

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你好,對方發(fā)給你物資,你登記備查賬本,然后開始加工車間發(fā)生的機(jī)械生產(chǎn)成本、 貸制造費(fèi)用、應(yīng)付職工薪酬,等 加工完畢之后,借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 然后登記被查賬本,受托加工物資減少。
2023-07-21
你好,學(xué)員 借委托加工物資 貸銀行存款 原材料 實(shí)際收到 借庫存商品 貸委托加工物資
2023-10-23
你好,支付了租金嗎?如果沒有的話,按月借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款
2023-07-21
你好 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款---對方兄弟公司
2023-07-20
這個(gè)設(shè)備款實(shí)際是咱們單位采購設(shè)備是這樣的。
2023-08-30
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