對(duì)的,同學(xué),你的理解是正確的
老師,我們是委托加工石料的,我們是一邊產(chǎn)一邊銷,我做的科目是借庫(kù)存,貸原材料,然后銷售出去的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)收賬款,因?yàn)槲覀儧]有做其他的業(yè)務(wù)了,就單單加工石料,你覺得我這樣出科目,對(duì)嗎?
你好..我們是加工企業(yè)..自己買原材料..發(fā)給給的工廠.給我們開加工費(fèi)發(fā)票..我們收回成品..賣 你幫我看一下..我的附件好著嗎 發(fā)出委托加工商品..后附是領(lǐng)料單.. 加工費(fèi)后面附對(duì)方給我們的銷售單..對(duì)賬單 沒有商品入庫(kù).. 直接結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:委托加工費(fèi)-原材料 -加工費(fèi) 這筆后面什么都沒附
老師好,我們?cè)诠?yīng)商買成品,我們有部分原材料是我們提供,供應(yīng)商賣給我我們的成品價(jià)格是減掉這些原材料,我們?nèi)霂?kù)成品是減掉原材料后的單價(jià)入庫(kù),形成應(yīng)付賬款了。我們委外原材料時(shí)做借:委外加工物資 貸:原材料 ,那后續(xù)怎么沖委外加工物資呢?對(duì)方科目是什么
老師你好,我坐內(nèi)賬,就是我們幫兄弟公司加工一批物料,這批物料含稅價(jià)是132652.80 ,我做的是主營(yíng)業(yè)外收入,然后我們產(chǎn)生的加工費(fèi)是70832.15,這部分加工費(fèi)我坐的是生產(chǎn)成本。接下來我應(yīng)該怎么做
老師你好,就是我們幫兄弟公司加工物料,原材料是他們給我們的,然后我們只是負(fù)責(zé)加工這邊的,現(xiàn)在已經(jīng)加工好了,這個(gè)加工費(fèi)可以理解成人工費(fèi)嘛,他們給我們付款還未付,我做的是借:其他應(yīng)收款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。有收入就成本,那我這部分的成本就是我們的人工費(fèi)對(duì)吧
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
老師,如果是我上月的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,本月怎么做分錄。結(jié)轉(zhuǎn)多了,又怎么調(diào)整呢
本月紅沖呀,同學(xué),反正還在本年范圍內(nèi)
那結(jié)轉(zhuǎn)少了,直接還是借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本 ,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛
對(duì)的,同學(xué),思路是正確的