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老師你好,就是我們幫兄弟公司加工物料,原材料是他們給我們的,然后我們只是負(fù)責(zé)加工這邊的,現(xiàn)在已經(jīng)加工好了,這個(gè)加工費(fèi)可以理解成人工費(fèi)嘛,他們給我們付款還未付,我做的是借:其他應(yīng)收款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。有收入就成本,那我這部分的成本就是我們的人工費(fèi)對(duì)吧

2023-08-08 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-08 08:15

對(duì)的,同學(xué),你的理解是正確的

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快賬用戶1112 追問 2023-08-08 08:16

老師,如果是我上月的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,本月怎么做分錄。結(jié)轉(zhuǎn)多了,又怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2023-08-08 08:17

本月紅沖呀,同學(xué),反正還在本年范圍內(nèi)

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快賬用戶1112 追問 2023-08-08 08:20

那結(jié)轉(zhuǎn)少了,直接還是借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本 ,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-08 08:21

對(duì)的,同學(xué),思路是正確的

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對(duì)的,同學(xué),你的理解是正確的
2023-08-08
晚上好,還有人工和水電費(fèi),以及制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的金額,一起結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品。最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
2023-08-07
你的會(huì)計(jì)處理基本正確。當(dāng)你支付給另一個(gè)服裝公司的加工費(fèi)時(shí),應(yīng)該借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”并貸記“應(yīng)付賬款”。而你向客戶開具的服裝加工費(fèi)發(fā)票,則應(yīng)借記“應(yīng)收賬款”并貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”。至于“應(yīng)交稅費(fèi)”,通常是指增值稅等相關(guān)稅費(fèi)的處理,這部分根據(jù)實(shí)際開票和稅率來計(jì)算借貸。
2024-11-09
你好,銷售應(yīng)該借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,你寫反了,其他沒問題
2022-03-25
對(duì)方不給你開發(fā)票嗎? 可以沒有
2023-02-10
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