借:發(fā)出商品-客戶 貸:庫存商品
關(guān)于內(nèi)賬確認(rèn)收入:我們是電商企業(yè),以顧客確認(rèn)付款確認(rèn)收入,所以當(dāng)月的收入可能是上個月發(fā)出的商品,內(nèi)賬是怎么做收入呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,是以發(fā)出商品還是以外賬一樣確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本與當(dāng)月發(fā)出的庫存對不上
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請回復(fù)!謝謝!
賣出商品時,公司已收到款項,商品也發(fā)貨了。當(dāng)月未開發(fā)票。不想確認(rèn)收入,賬上還要跟實際庫存對上,怎么做賬
老師好,上個月購進一商品,供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票,但是上個月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當(dāng)月開了發(fā)票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月吧,上月沒有進項發(fā)票先做入庫應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,這樣對嗎,謝謝。
老師好,上個月購進一商品,供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票,但是上個月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當(dāng)月開了發(fā)票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月,上個月已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,上月沒有進項發(fā)票先做入庫應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,但是本月是不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做一次銷售收入的,對吧。
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費計入什么科目呀
老師,哪個是實際累計繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報季度報表時,利潤表是不是本期金額和本年累計金額都要改,因為中間還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗平臺上查驗顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?