你好,什么原因多交?是肖項(xiàng)多了還是進(jìn)項(xiàng)多了?你賬上做多了嗎?
2021年8月末更正7月增值稅申報(bào)表,因前期未加計(jì)抵減,導(dǎo)致多交稅款。請問8月關(guān)于這個(gè)更正要怎么做分錄?
我在3月更正申報(bào)了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報(bào)增加收入30萬,增值稅申報(bào)表都做了更正申報(bào),請問一下我的21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正修改?補(bǔ)充的收入怎么做會計(jì)憑證?是直接坐在今年3月嗎?
請問一下更改一般納稅人增值稅申報(bào)表,增值稅稅款已經(jīng)跨月更正收的上個(gè)月多交的增值稅稅款會計(jì)分錄怎么做呢
老師,我們23年有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出報(bào)錯(cuò)月份了,上個(gè)月更正申報(bào)了,重新更正申報(bào)繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請退稅了,而且稅款已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄怎么做?
老師請問稅管員要求2024年9月更正申報(bào)2022年5月增值稅申報(bào)表,一般納稅人,發(fā)票發(fā)現(xiàn)異常,已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出更正申報(bào),這個(gè)操作,會計(jì)分錄怎么填列
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價(jià)為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計(jì)本年的銷售量會提高20%(即達(dá)到12萬臺),單價(jià)、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
法人稅率說錯(cuò)了做了一下稅率的調(diào)整把13的一部分稅率調(diào)到了6%
收入對嗎 有調(diào)整沒有的
價(jià)稅合計(jì)總收入沒變,就調(diào)整了一下稅率
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值
為什么應(yīng)收賬款呢,應(yīng)收賬款貸方余額怎么辦呢
那你之前做收入 做的那個(gè)科目 預(yù)收賬款應(yīng)收賬款都可以