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請問一下更改一般納稅人增值稅申報(bào)表,增值稅稅款已經(jīng)跨月更正收的上個(gè)月多交的增值稅稅款會計(jì)分錄怎么做呢

2023-07-20 23:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-20 23:21

你好,什么原因多交?是肖項(xiàng)多了還是進(jìn)項(xiàng)多了?你賬上做多了嗎?

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快賬用戶9918 追問 2023-07-20 23:29

法人稅率說錯(cuò)了做了一下稅率的調(diào)整把13的一部分稅率調(diào)到了6%

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齊紅老師 解答 2023-07-20 23:32

收入對嗎 有調(diào)整沒有的

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快賬用戶9918 追問 2023-07-20 23:35

價(jià)稅合計(jì)總收入沒變,就調(diào)整了一下稅率

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齊紅老師 解答 2023-07-20 23:43

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值

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快賬用戶9918 追問 2023-07-20 23:49

為什么應(yīng)收賬款呢,應(yīng)收賬款貸方余額怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-07-21 00:40

那你之前做收入 做的那個(gè)科目 預(yù)收賬款應(yīng)收賬款都可以

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你好,什么原因多交?是肖項(xiàng)多了還是進(jìn)項(xiàng)多了?你賬上做多了嗎?
2023-07-20
需要大廳申請退稅的
2025-03-26
您好,分錄就是跟稅款走,交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 退稅 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-07-03
是的,不會再扣增值稅和附加稅了
2021-07-02
您好!?我猜你應(yīng)該是小規(guī)模企業(yè)吧。多交的部分:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅????貸:銀行存款或現(xiàn)金。,就先這樣掛著,等到需要再次繳納增值稅的季度,再處理
2020-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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