借管理費用房租費33000貸方其他應(yīng)付款民政局,可以
老師,是這樣兒的,就是說,那個,我們這公司也是開始沒有會計,后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個帳,就是比。比如說那個嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢,然后在這個基礎(chǔ)上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個出現(xiàn)了,那個還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個,就是。沒把他,沒把它放在那個管理費用里邊兒,就是直接寫的,其他應(yīng)付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費用,營業(yè)費用,財務(wù)費用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個還有在。就是房租分?jǐn)倖?,但是這個房租分?jǐn)偂K?,老板沒有,就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分?jǐn)?,就是把這個。
2021年租的一塊地15年(地沒證)做簡易廠房(房也沒證3無),(小規(guī)模企業(yè)),做好廠房時做賬:借:長期待攤費用廠房,貸:原材料等其他,每月攤銷時:借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本等,貸:長期待攤費用-廠房,后給航拍到說那處是綠化地段要復(fù)耕屬于違建要拆除(沒得賠償)2021年末拆后做的分錄一次攤銷完,做:營業(yè)外支出-其他337635.70,貸:長期待攤費用-廠房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報已在2022年4月上申報,如圖片數(shù)據(jù)在:資產(chǎn)類-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠房營業(yè)外支出,,2022年前幾天收到稅局發(fā)來的信息(看圖片)說存在企業(yè)所得稅風(fēng)險,請問要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)?不懂解決我這個問題的不要搶答問題。請懂的老師真正解決問題,已經(jīng)問了兩天會計問了還沒解決真正我的這個問題。希望老師能解決,謝謝!
老師,有兩個問題需要請教一下: 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅比預(yù)繳稅大,這個時候賬務(wù)處理,計提的時候:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅;繳納企業(yè)所得稅時:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。這樣分錄齊全嗎,跟利潤分配科目有關(guān)系嗎? 2、我注冊公司的時候租賃合同是做著10平方每月300元的房租,但是從成立到現(xiàn)在沒有做租金支出費用,今年開始想每月做個租金費用支出,因為300元不超過500元,附件用收據(jù)(寫明收款人的身份證號碼和手機(jī)號碼、名字)這樣來作為憑證附件,也沒有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅,這樣合適嗎?還是干脆不做租金費用支出會好些?
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預(yù)收款,這個預(yù)收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費用? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:庫存商品? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫的對嗎?
老師好,我們養(yǎng)老院屬于公建民營企業(yè),老板說每個月的房租費是33000元,但是還未給民政局,讓我寫個自制憑證做賬,那我借管理費用房租費33000貸方其他應(yīng)付款民政局可以嗎
公司購買土地1800萬,這個月付了600萬銀行存款,入什么科目
公司購買汽車,錢是法人老公的私卡支付的這個要什么憑證做賬
老師,請問資產(chǎn)處置損益在利潤表哪一欄比較合適
老師,對方紅沖發(fā)票重新開了金額一樣的發(fā)票,我之前抵扣了,申報表做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,帳務(wù)上不用處理嗎?還是把這兩張發(fā)票放到之前的憑證里?
老師,之前有幾個月扣除了員工的工會會費,但是公司一直還沒有成立工會,現(xiàn)在又計劃把之前扣除的工會會費退給員工,這怎么做賬?退的工會會費可以在這個月的工資表里體現(xiàn)嗎?
題19.P材料發(fā)生減值,意味著W材料發(fā)生減值 那p的賬面價值是怎么算,和市場價38比較嗎
請問股東之一是外國人的公司有什么優(yōu)惠政策
老師工商年報在哪里做鏈接給我下
不是對公,都是現(xiàn)金,開發(fā)票可以嗎
老師你好,工商年是在稅務(wù)局網(wǎng)址申報的嗎