計(jì)提的那一個(gè)月沒有發(fā)放,咱工資是零申報(bào)。 然后咱6月發(fā)工資的時(shí)候在實(shí)際申報(bào),他要申報(bào),錯(cuò)的話可以更正申報(bào)的。
2020年個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除12月份員工才填入,那么做12月份工資表時(shí)如果把累計(jì)專項(xiàng)附加扣除減掉再核算個(gè)稅的話,可以嗎?我們是12月份的工資,次年1月份才發(fā),申報(bào)所屬期已經(jīng)是2021年1月了。到時(shí)候申報(bào)的個(gè)稅會(huì)不會(huì)和工資表核算的不一致?
上月發(fā)工資時(shí)計(jì)提員工個(gè)人所得稅,然后她們?nèi)ヌ顐€(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除申報(bào),所以這個(gè)月代繳的個(gè)人所得稅比計(jì)提的時(shí)候少,是不是在接下來(lái)發(fā)放工資的時(shí)候把多計(jì)提的個(gè)人所得稅退還給她們
個(gè)稅申報(bào),稅款所屬月份為2023年1月,申報(bào)的是2022年12月發(fā)放的工資個(gè)稅對(duì)嗎? 那如果2023年1月申報(bào)22年12月的個(gè)稅,產(chǎn)生了個(gè)稅,是否在計(jì)提1月工資的時(shí)候體現(xiàn)個(gè)稅?還是說計(jì)提1月工資的時(shí)候,把工資錄入到個(gè)稅系統(tǒng),查到是否有應(yīng)交個(gè)稅,再在計(jì)提1月工資里面體現(xiàn)1月個(gè)稅?
個(gè)人所得稅匯算清繳,在每月申報(bào)的時(shí)候填寫了加計(jì)扣除費(fèi)用,他申請(qǐng)退稅的時(shí)候,那個(gè)加計(jì)扣除子女教育贍養(yǎng)老人那些還要重新填嗎?,還是,每月如果沒有填寫那個(gè)加計(jì)扣除費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候再填寫
老師,請(qǐng)問,我4月份才有員工進(jìn)公司,然后我4月份就報(bào)個(gè)稅了,做賬的時(shí)候計(jì)提了本月工資,然后4月份公司也扣了社保,那我到5月份的時(shí)候發(fā)工資就把個(gè)人那部分的社保給扣了,但是5月份也扣了社保,5月份的個(gè)人社保就要留到6月份發(fā)的時(shí)候再扣了吧?
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購(gòu)記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
每月都是按計(jì)提申報(bào)的
咱就錯(cuò)了具體是按照凌塵暴不是說按照具體的數(shù)據(jù)咱就錯(cuò)了,計(jì)提時(shí)是按照零申報(bào),不是說按照具體的數(shù)據(jù)申報(bào)。
咱可以通過一個(gè)月更正過來(lái)。
好的,謝謝
不客氣的,祝您工作愉快。