你好 是的 多扣除的個稅給職工
請問一下,單位代怎么扣員工的個人所得稅哇?比如一個員工12月份工資是10300元,01月發(fā)放工資時候,單位要代扣她多少個所稅?
上月發(fā)工資時計提員工個人所得稅,然后她們去填個人所得稅專項附加扣除申報,所以這個月代繳的個人所得稅比計提的時候少,是不是在接下來發(fā)放工資的時候把多計提的個人所得稅退還給她們
老師,如果在5月份計提5月工資的時候代扣了員工個稅,在6月申報的時候發(fā)現(xiàn)他填寫了專項附加扣除不用交個稅了,那是把代扣的應交個人所得稅再轉到他的實際發(fā)放工資里,6月應交個稅再重新計提嗎
每個月計提工資不發(fā)工資,到12月份的時候還不發(fā)的話,可以嗎?個人所得稅是實際發(fā)放的時候代扣代繳吧?
請問老師,為什么發(fā)放工資時才計提個人所得稅?一般是下月發(fā)放上月的工資,發(fā)放工資時才計提個人所得稅,計提的稅下月繳納,繳納個人所得稅不就得下下個月了嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關聯(lián)單位 關聯(lián)表是不是就不用填了
那應該要怎么做財務會計分錄和預算會計分錄
借應交稅費個稅貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款。
借:其他應付款-代扣個人所得稅,貸:應付職工薪酬 可以這樣子的嗎
你好,你們單位從工資扣除個稅的時候借應付職工薪酬貸其他應付款嗎?如果是的話可以的。
計提的時候是 借應付職工薪酬,貸其他應付款-代扣個人所得稅
退回的時候,做相反的分錄就可以。
好的,那需不需要退回是做的是 其他應付款-代扣個人所得稅 貸方負號的 還是直接借方正號就可以了
你好,這個分錄,寫藍字就可以。
也就是其他應付款-代扣個人所得稅借方正號就可以了是嗎
對的,是的是的。 是的 是的 是的
那需要用什么作為原始憑證嗎
你好,摘要協(xié)鴻重多扣除的個稅,不需要原始憑證。
不太懂是什么意思
摘要,紅沖多扣除的個稅 不需要原始憑證。
那紅沖跟寫藍字是同個意思嗎
哦哦哦,是摘要寫“紅沖多扣除的個稅”就可以了是嗎
你好不一樣的紅沖是做相反的分錄。
藍字就是個籃子,正數(shù)。
大概懂了,那是跟計提工資的時候一起計提嗎,只是摘要不同是嗎
你好是的,是這么做的。