同學(xué),你好 不需要做賬
你好,請(qǐng)問(wèn)一下,這張發(fā)票是本月開(kāi)具的,我本月已認(rèn)證了,但是發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方作廢了,那么對(duì)方需要開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?
老師你好!我們上個(gè)月開(kāi)具的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票也錯(cuò)了,對(duì)方因?yàn)樯陥?bào)不了,稅局讓作廢紅字發(fā)票,對(duì)方發(fā)票作廢我們這邊紅字信息表還需要申請(qǐng)作廢嗎?
您好我想請(qǐng)問(wèn)因?yàn)榭缭铝瞬荒軐l(fā)票作廢,要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,然后我要重新開(kāi)具發(fā)票需要將開(kāi)出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票作廢嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)數(shù)電發(fā)票因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)項(xiàng)目但不能作廢,開(kāi)具了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票需要做賬嗎?
使用全電發(fā)票后,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了就作廢不了,只能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,請(qǐng)問(wèn)入賬時(shí)候,是否也要將這張藍(lán)字和紅沖的發(fā)票一起入賬?可以不入嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫(xiě)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間嗎
老師好,我想問(wèn)一下,視同銷售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營(yíng)業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問(wèn)一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問(wèn)一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車智能駕駛系統(tǒng)1萬(wàn)元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒(méi)有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請(qǐng)問(wèn),組織策劃費(fèi)的開(kāi)票稅目是什么?