同學(xué)你好 對(duì)方是需要開(kāi)紅字的 雖然這張?jiān)鲋刀惏l(fā)票是月的,也沒(méi)有跨月,如果這種增值稅專用發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,當(dāng)月的可以直接選擇作廢,但這張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,雖然是發(fā)生在當(dāng)月也不能直接選擇作廢,需要開(kāi)具紅字專用發(fā)票,也就是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。
你好 我是銷售方 1月份開(kāi)具一份發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有誤 開(kāi)具了紅字信息表給我 然后我開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)下 這個(gè)發(fā)票是要和信息表一起給購(gòu)買方嗎? 還有1月份那張發(fā)票
老師你好,我們公司是購(gòu)買方,對(duì)方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,但是我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在開(kāi)具了紅字發(fā)票申請(qǐng)單給了對(duì)方,那請(qǐng)問(wèn)發(fā)票原件還需要給對(duì)方嗎?
上個(gè)月取得的專票已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方直接開(kāi)具了紅發(fā)票綜合,但是我們不知道對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具了紅字,請(qǐng)問(wèn)我要怎樣查詢這張紅字發(fā)票的信息,是開(kāi)具的紅字發(fā)票
你好,請(qǐng)問(wèn)一下,這張發(fā)票是本月開(kāi)具的,我本月已認(rèn)證了,但是發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方作廢了,那么對(duì)方需要開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?
老師 上月對(duì)方公司給我司開(kāi)具了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月我已認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方公司說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了要沖紅。請(qǐng)問(wèn)這情況是我司開(kāi)具沖紅發(fā)票還是對(duì)方公司開(kāi)具沖紅發(fā)票?具體要怎么操作,如果是我司開(kāi)具沖紅發(fā)票要怎么操作?
老師銷售發(fā)貨收到款和沒(méi)收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開(kāi)利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來(lái)的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
那我需要給對(duì)方開(kāi)紅字單嘛,還是對(duì)方可以自己操作,還有這張發(fā)票已認(rèn)證但未抵扣,他們已經(jīng)直接作廢了,那么接下來(lái)他們需要怎么處理
原則上已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票是不允許作廢的。現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了,我們這邊需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且把作廢的發(fā)票寄還給他,跟對(duì)方溝通,讓對(duì)方開(kāi)具新的發(fā)票,不需要再開(kāi)紅字了
我這個(gè)發(fā)票是用于退稅使用的,不是用于抵扣的,也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?對(duì)方直接作廢了,對(duì)他們有什么影響嘛
如果發(fā)票做了不抵扣勾選的話是不用轉(zhuǎn)出的
那我這邊不需要操作什么了是嘛?直接把發(fā)票退給對(duì)方,然后等對(duì)方開(kāi)正確的發(fā)票,我們?cè)龠M(jìn)行認(rèn)證是嘛
同學(xué)這個(gè)分兩種情況 如果這個(gè)發(fā)票你已經(jīng),勾選做了不抵扣,要先把這個(gè)撤銷掉,之后再把發(fā)票給他寄回 如果你還沒(méi)做這個(gè)不抵扣勾選,那就沒(méi)有任何問(wèn)題,直接寄回就可以了
這個(gè)發(fā)票我選擇的是退稅認(rèn)證并且確認(rèn),不是抵扣勾選,意思就是這個(gè)發(fā)票是用來(lái)退稅的,發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤就退不了稅,就是即使認(rèn)證了也不能退稅,我想說(shuō)的是這個(gè)發(fā)票對(duì)我們沒(méi)有用,現(xiàn)在對(duì)方作廢了,重新開(kāi)了正確的,我需要做什么嘛
老師說(shuō)的就是,如果你已經(jīng)選擇了退稅認(rèn)證,你要把這個(gè)撤銷掉。如果你還沒(méi)有選擇退稅認(rèn)證,你什么也不用做,退了之后,等對(duì)方重開(kāi)就行了
現(xiàn)在問(wèn)題就是這個(gè)撤銷不了~已經(jīng)勾選退稅并且確認(rèn)的沒(méi)辦法撤銷
同學(xué),你這個(gè)情況比較特殊,你可以撥打12366詢問(wèn)一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù),或者你也可以去大廳問(wèn)一下
出口退稅發(fā)票稅額在申報(bào)時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
是的,出口退稅稅額,是要同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,月初是先對(duì)抵扣認(rèn)證的發(fā)票統(tǒng)計(jì)確認(rèn),還是先抄稅啊
同學(xué)你好,這是另外的問(wèn)題了,辛苦重新提問(wèn)
這個(gè)你不會(huì)嗎?我花了錢的~你居然浪費(fèi)我的提問(wèn)機(jī)會(huì)
同學(xué)你好,這是一個(gè)新的問(wèn)題,和原來(lái)我們提的問(wèn)題是無(wú)關(guān)的,因?yàn)槟闾岬倪@個(gè)問(wèn)題是說(shuō)我們這個(gè)紅字沖銷,而不是是先抄稅還是先統(tǒng)計(jì)
這有關(guān)系嗎?我也不是第一次提問(wèn),第一次聽(tīng)說(shuō)只能提一種問(wèn)題,估計(jì)你是不會(huì)吧,無(wú)語(yǔ)
同學(xué)你好,那就辛苦你重新提問(wèn)一下