你好; 是的;先去備案的? 、正常是合同備案、納稅判定、納稅申報以及對外支付。
老師,你好!麻煩問一下老師我們是外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在需要給國外客戶付USD8000的傭金,我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎?企業(yè)所得稅用不用交?是先去稅務辦代扣代繳還是先去銀行付傭金?我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來,怎么給客戶算這個錢呢?增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎?
審計出具的結(jié)算報告,結(jié)算金額含業(yè)主罰款和代扣代繳的水電費,業(yè)主要求該筆費用不必開具發(fā)票,不再支付承包方,導致結(jié)算金額>開票金額(實際付款金額),大的差額就是罰款和代扣代繳的水電費,請對于承包方是否就差額部分補交增值稅銷項稅額?
國外公司給我們提供服務,我們付外匯出去,幫境外公司代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅如果由我們承擔,那稅單出來之后,這個稅金國外公司可以抵扣嗎
我們收到房東代開的租房發(fā)票,備注欄寫的:由支付方代扣代繳個稅,我們是支付方,公司報完個稅后分錄該怎么做,個稅還是公司承擔,房東是不會再給我們了
老師好,現(xiàn)在我們需要支付給境外供應商一筆傭金,需要代扣代繳增值稅,這部分代扣代繳增值稅是由對方承擔,比如發(fā)票金額是50萬,我要扣掉這部分代扣代繳的增值稅剩下的再支付給對方,這種情況付款金額就和發(fā)票金額不一致了?這種情況銀行會認可嗎?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務方向
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當時客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?
可以先去后面去備案嗎
你好;先去備案在去操作申報 支付哈
如果稅費自己承擔,是不是可以后面再代扣代繳。
你好; 可以后面代扣的;申報代扣的??