你好; 如果你們數(shù)據(jù) 有差異或者是數(shù)據(jù)不安實際來處理 ; 就可能會查賬的??
老師您好,稅局專管員問2017年兩筆罰款和滯納金,我自查了賬是稅費和社保延繳的罰款和滯納金,現(xiàn)稅局說這個企業(yè)所得稅疑點要自查一下,并問1、是否在一般成本支出中反映?2、這個收稅滯納金是否屬于罰沒支出中按照規(guī)定經(jīng)濟合同規(guī)定支付的違約金、罰款?這個是什么意思?我們做的罰款和滯納金科目都是在營業(yè)外支出下面的。請問我應(yīng)該怎樣去回答?謝謝
我是個體小額免稅店,以前都是商場帶扣稅的沒做過稅務(wù)申報,現(xiàn)在讓自己稅務(wù)申報,1季度的申報過期了要補辦,剛開始做申報不懂,以前填表的時候填寫一個月的我填成一年的,報數(shù)額肯定超過季度30萬免稅的額度了,①我會不會按填的補交稅款?②稅務(wù)局專管員是不是得去商場查賬③我這種情況是不是可以選成定額的就可以自動申報了
老師,公司收到一張會議費的發(fā)票已經(jīng)入賬,但是現(xiàn)在稅務(wù)局查到是對方公司虛開的,實際業(yè)務(wù)情況是給業(yè)務(wù)員的勞務(wù)傭金,發(fā)票是業(yè)務(wù)員自己去開的,稅務(wù)局現(xiàn)在要我們公司寫情況說明,我們公司應(yīng)該怎樣寫這個情況說明呢,具體怎樣寫呢?
老師,稅局通知我公司20年收到一張?zhí)撻_發(fā)票,現(xiàn)在填自查表,請教下擬補稅情況這一欄我該如何填呢,收到的是普票28500元,20年已入賬主營業(yè)務(wù)成本
老師您好,我公司當年利潤表收入和當年增值稅納稅申報表的銷售額不一致,原因如下:當年增值稅銷售額為開票金額,該開票金額于上年做了借方應(yīng)收賬款,貸方?jīng)_減了主營業(yè)務(wù)成本;本年開票時借方銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,并借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)交增值稅-銷項稅,沒有走收入科目,所以導致收入和增值稅納稅申報表銷售額對不上,稅務(wù)局現(xiàn)在要求提交自查報告,請問這個是否有稅務(wù)問題。稅是正常交了,只是當時沒有確認收入并交稅,第二年開票才交稅的
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
董孝彬老師!接著上一個餐飲店核算成本的問題請教您!單菜成本核算和月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的處理方法,結(jié)轉(zhuǎn)輔料成本怎樣才能按凈含量價格結(jié)轉(zhuǎn)呢?瓶瓶罐罐的那么多輔料,難道要一樣一樣的稱重核算嗎?我還是不理解該怎樣做
個體工商戶一個月核定征收3萬,開票額超過3萬就需要繳納增值稅和經(jīng)營所得稅了嘛
老師,請問一下考初級和中級分別需要什么條件,
老師,小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅征收率是多少
租入固定資產(chǎn)的改擴建支出,這個固定資產(chǎn)具體指哪些,是動產(chǎn)嗎還是包含不動產(chǎn)