同學(xué)你好 發(fā)票幾月開(kāi)的

老師好,我們工程公司按揭購(gòu)入固定資產(chǎn)448萬(wàn),4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開(kāi)了448萬(wàn)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開(kāi)始計(jì)提折舊?需要暫估入庫(kù)再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開(kāi)回來(lái)的時(shí)候做固定資產(chǎn)
老師你好,我們公司3月份通過(guò)銀行付款購(gòu)買(mǎi)電腦,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,就掛了借方應(yīng)付賬款,6月份才收到電腦發(fā)票,6月份才入賬固定資產(chǎn),那我計(jì)提折舊是從什么時(shí)候開(kāi)始計(jì)提呢?
企業(yè)購(gòu)入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元,款項(xiàng)分三期付款,首付款1萬(wàn),二期款2萬(wàn),尾款2萬(wàn)。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開(kāi)具發(fā)票給我們。問(wèn)題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會(huì)立即發(fā)貨并且組織安裝。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫(xiě)出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
企業(yè)購(gòu)入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元,款項(xiàng)分三期付款,首付款1萬(wàn),二期款2萬(wàn),尾款2萬(wàn)。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開(kāi)具發(fā)票給我們。問(wèn)題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會(huì)立即發(fā)貨并且組織安裝。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫(xiě)出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
買(mǎi)的固定資料貨架提前2月就到店里了 不過(guò)7月15號(hào)才簽的合同 7月付的款 那從7月開(kāi)始就要計(jì)入固定資產(chǎn)還是5月份時(shí)候就要計(jì)入固定資產(chǎn)?分錄怎么寫(xiě)?
老師 土地發(fā)票 在哪里下
現(xiàn)代服務(wù),特種設(shè)備安全設(shè)計(jì)需要交印花稅嗎
殘保金的給殘疾員工交保險(xiǎn)。只交養(yǎng)老。算不算扣除的標(biāo)準(zhǔn)的啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)發(fā)票要繳納的增值稅17475.72。繳納了17475.76差一分錢(qián)怎么調(diào)啊,建筑服務(wù)的,預(yù)繳了部分,然后又正常扣稅,合計(jì)多扣了一分錢(qián)。
個(gè)體戶是查賬征收,交完經(jīng)營(yíng)所得和增值稅附加稅,銀行賬戶剩下的錢(qián),個(gè)體戶法人可以自由支取了吧?還是也得和公司一樣通過(guò)分紅或其他方式才可以拿到?
外貿(mào)退稅工作流程是怎么樣的
個(gè)人投資國(guó)有土地修建家具城,獲得經(jīng)營(yíng)權(quán),目前國(guó)資委打算收回這個(gè)經(jīng)營(yíng)權(quán),對(duì)于這個(gè)個(gè)人會(huì)涉及哪些稅呢
銷(xiāo)售合同上單價(jià)總價(jià)50000.26 合同寫(xiě)的總額是50000 專(zhuān)票開(kāi)50000這樣合規(guī)嗎?
差額成本做價(jià)稅分離之后,根據(jù)工資表,插入申報(bào)工資,分開(kāi)做的票成本怎么辦
老師:我們以前年度的補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅。我們補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅作 以前年度損益調(diào)整 處理,那繳納的滯納金做當(dāng)期損益還是以前年度損益調(diào)整呢?


沒(méi)開(kāi)沒(méi)開(kāi)沒(méi)
沒(méi)開(kāi)發(fā)票付款了就先做往來(lái) 等開(kāi)發(fā)票來(lái)再計(jì)入固定資產(chǎn)