你好,您需要填寫(xiě)紅字信息表,然后收到紅字發(fā)票的時(shí)候做原來(lái)成本的附屬分錄,然后增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)。
老師,發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣,然后這個(gè)月對(duì)方財(cái)務(wù)說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要沖紅怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后對(duì)方下個(gè)月又紅沖了,我這邊要怎么操心呢
老師晚上好!公司取得一份專票7月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這個(gè)月開(kāi)票方又要求作廢發(fā)票,做沖紅。進(jìn)項(xiàng)抵扣后,又沖紅的賬怎么做?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我們收到的抵扣發(fā)票已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在對(duì)方要紅沖 我們這邊如何做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 怎么操作
老師,我是一般人,本月稅已經(jīng)申報(bào)完成。但是有一個(gè)一月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,需要對(duì)方紅沖,我這邊已經(jīng)抵扣了,他紅沖后再重新給我開(kāi),我這邊要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司去年12月開(kāi)戶,銀行1月開(kāi)戶,現(xiàn)在銀行說(shuō)長(zhǎng)時(shí)間賬戶不動(dòng)要封賬戶,這個(gè)需要?jiǎng)淤~一下,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要誰(shuí)讓賬戶里轉(zhuǎn)賬合適呢?
采購(gòu)辦公用品和生產(chǎn)線上的零星部件,可以不帶發(fā)票嗎?現(xiàn)在審核單據(jù)沒(méi)發(fā)票給不給過(guò)
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)新產(chǎn)品的模具5萬(wàn)多元、是一次性做研發(fā)費(fèi)用還是計(jì)入固定資產(chǎn)、按折舊金額計(jì)入研發(fā)費(fèi)用?
收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還,怎么做賬
12月20日,庫(kù)管部收到從石家莊西圣有限公司購(gòu)買的包裝箱,驗(yàn)收入庫(kù)是發(fā)現(xiàn)少了5個(gè),其他均已驗(yàn)收入庫(kù)。經(jīng)查實(shí),確實(shí)是供應(yīng)商少發(fā),供應(yīng)商承諾下個(gè)月初將5個(gè)剩余的包裝物發(fā)貨。應(yīng)收70,實(shí)收65,單價(jià)30,金額1950,會(huì)計(jì)分錄,一張憑證
老師,公司經(jīng)營(yíng) 地址已在工商那邊變更,但稅務(wù)還沒(méi)申請(qǐng)變更,不過(guò)我登錄稅務(wù)系統(tǒng)查看地址已經(jīng)變?yōu)樾碌刂妨?,但稅局還是原來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)如果我想開(kāi)專票的話,地址應(yīng)該是原來(lái)的還是新的?
老師,貸款利息支出是不是只能開(kāi)普票回來(lái),不能開(kāi)專票,開(kāi)了專票也不能抵扣
老師 您好~咨詢下,收到通訊服務(wù)費(fèi)電子普票,上面稅額* 發(fā)票金額就一個(gè)。公司作為一般納稅人,這種普票怎么報(bào)銷處理?
老師,一般問(wèn)年度納稅額指的是總繳納金額嗎?包含企稅、增值稅、印花稅、個(gè)稅對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶公戶上的40萬(wàn)轉(zhuǎn)給其他個(gè)人,不用開(kāi)票以后也不用還,這個(gè)在稅務(wù)上有問(wèn)題嗎
老師,做原來(lái)成本的附屬分錄沒(méi)明白,然后增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思?
你好?,做原來(lái)成本的負(fù)數(shù)分錄,然后增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出