同學,你好,如果是員工自已先墊付的,需要其他應付款過度下的。
年前離職的一位同事,系統(tǒng)里有一筆其他應收款,借:其他應收-XX,貸:銀行存款-XX 然后其銀行存款-XX貸方還有一筆金額,兩筆金額不同,想問一下怎么把其他應收款-XX沖抵掉,銀行存款-XX是直接沖營業(yè)外支出嗎
8月份發(fā)現(xiàn)員工有一筆報銷金額有誤,同月員工將錯誤的報銷款打回到公司賬戶上,請問分錄應該如何做: 7月分錄 收到XX產(chǎn)品發(fā)票 借:原材料-XX 貸:其他應付款-XX人 付XX產(chǎn)品費 借:其他應付款-XX人 貸:銀行存款 8月: 8.27收到退費用報銷款 借:銀行存款 貸:其他應付款-XX人 8.30沖7.14日XX產(chǎn)品費用報銷款 借:原材料-XX 貸:其他應付款-XX? 紅字表示
支付員工報銷的分錄,借管理費用,貸銀行存款,還是借管理費用,貸其他應付款,再借其他應付款,貸銀行存款?
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報銷,借:管理費用,貸:其他應付款,借其他應付款,貸:銀行存款,為何要其他應付款過渡呢,不能直接借:費用,貸,銀行存款嗎
老師,公司員工直接拿票來報銷,我是直接借管理費用xx,貸銀行存款,還是先用其他應收款過渡一下,借其他應收款xx員工,貸銀行存款,然后再借管理費用xx,貸其他應收款xx員工
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務,一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,我用其他應收過渡是不是也可以
可以的呀,這個是很正常的。
如果用其他應付過渡是不是就先借管理費用貸其他應付款,然后再借其他應付貸銀行存款。
是的,就是你寫的這兩個分錄。