個(gè)人消費(fèi),沒(méi)有走公司賬,可不做賬的
我們公司酒店目前沒(méi)收入,但是那些費(fèi)用發(fā)票,怎么抵消啊?因?yàn)槲覀兡壳皼](méi)有走公賬,都是老板轉(zhuǎn)給一個(gè)出納私人銀行卡,再微信轉(zhuǎn)賬報(bào)銷的,假如這些費(fèi)用都開發(fā)票是公司抬頭,但是不是從公司公賬出去的,是個(gè)人報(bào)的,金額對(duì)得上,但是發(fā)票是公司,費(fèi)用出去是個(gè)人的,這樣有影響嗎
老師您好,我想問(wèn)問(wèn)公司租用員工的車,員工一直沒(méi)有開票給公司,但是把加油費(fèi)發(fā)票給公司,加油費(fèi)發(fā)票寫著公司的抬頭,請(qǐng)問(wèn)這樣合理么?謝謝
老師 公司員工出去吃飯 加油的個(gè)人消費(fèi)開支 開的是公司抬頭的發(fā)票,但實(shí)際沒(méi)有走公司的帳,這樣的怎么入賬?
公司名下沒(méi)有車,員工開自己的車為公出差,讓加油站開公司抬頭的發(fā)票,公司規(guī)定可以給員工報(bào)銷該加油費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)這樣操作可否?
老師,如果公司人員開了公司抬頭的發(fā)票,但是不符合公司的實(shí)際業(yè)務(wù),作為會(huì)計(jì)并沒(méi)有入賬和報(bào)銷,這種不存在虛開發(fā)票之列吧
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
但是領(lǐng)導(dǎo)讓大家吃飯啥的都開發(fā)票 之后入賬減少所得稅
讓按報(bào)銷來(lái)進(jìn)行處理?
是的 但是實(shí)際上沒(méi)有發(fā)生任何報(bào)銷處理 就直接給個(gè)發(fā)票讓入賬
用現(xiàn)金方式報(bào)銷處理
老師,現(xiàn)金現(xiàn)在是0,現(xiàn)金不就是負(fù)數(shù)了嗎 這樣是可以的嗎
可以先掛老板的個(gè)人往來(lái),認(rèn)為老板墊付