您好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我們是一般納稅人,公司缺少進(jìn)項(xiàng)票,但是供應(yīng)商只開(kāi)普票,開(kāi)專票的話要求我們補(bǔ)稅點(diǎn),那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應(yīng)商補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián),對(duì)方開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票,我們公司到時(shí)交增值稅時(shí),也只能抵扣3個(gè)點(diǎn)嗎
小規(guī)模納稅人第一季度應(yīng)交的增值稅專票是244.6,那我們計(jì)提的時(shí)候借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,記應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。到第1季度季末的時(shí)候,這筆稅款需要轉(zhuǎn)出嗎?怎樣操作?
老師,本季度我們開(kāi)了點(diǎn)免稅的發(fā)票,但是稅務(wù)局要求我們補(bǔ)上稅款,補(bǔ)的這點(diǎn)增值稅怎么記分錄,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借方記什么
老師,我想問(wèn)一下,稅務(wù)查叫公司補(bǔ)交稅,其中有補(bǔ)交增值稅。其他稅知道怎么做,但是,這個(gè)增值稅的分錄怎么做,增值稅本身是不影響損益的呀,我如果做 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 感覺(jué)補(bǔ)交的增值稅房以前年度損益調(diào)整又不太合適,這個(gè)要怎么做賬呢?
你好,上季度做的無(wú)票收入,上季度免增值稅。 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:營(yíng)業(yè)外收入—免增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 本季度:上季度有一筆未開(kāi)票收入,客戶要開(kāi)專票1% 這個(gè)賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
沖減收入嗎?沖減了就和增值稅申報(bào)表的收入比對(duì)不上了,收入不就少了嗎
您好,你的收入是含稅的還是不含稅的。通常來(lái)說(shuō),分錄如下 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交增值稅 免稅,你們當(dāng)時(shí)的分錄則是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 所以補(bǔ)稅應(yīng)當(dāng)是沖收入
但是我要沖減了收入就和增值稅報(bào)表上的收入不一致了
我能記 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交增值稅嗎
你好,也是可以的呢