你好; 是的;按照勞務(wù)報酬所得來報個稅的?
老師,我們公司付給個人搬運費4000元,對方個人開發(fā)票給我們4000元,發(fā)票備注寫我們要依法代扣代繳個稅,那么賬務(wù)上這些賬怎么做呢,要入管理費用工資嗎,申報個稅是按勞務(wù)報酬所得交稅嗎
老師,對方給我們公司代開的人力資源服務(wù)費發(fā)票,備注欄要求我們單位代扣代繳個人所得稅,我們是按勞務(wù)報酬申報,還是按經(jīng)營所得申報個稅?
幫公司干活的工人,按勞務(wù)報酬報了個稅,沒給我們開發(fā)票,可以稅前扣除嗎
老師,我們收到一張個人代開裁判費300元的普通發(fā)票,備注讓我們公司代扣個人所得稅,我們是要在次月個稅申報時給他申報300元的勞務(wù)報酬嘛?
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調(diào),安裝費20000元,他今天去了稅務(wù)局申請代開了發(fā)票給我們,發(fā)票備注欄寫明了“購買方應(yīng)在次月15日前辦理勞務(wù)報酬所得,個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳,”這個購買方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務(wù)報酬該扣多少個人所得稅呢?
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時是不是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計入哪個科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用包含不動產(chǎn)折舊嗎?能不能加計扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對增值稅進項稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進項稅額轉(zhuǎn)出,藍字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 藍字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字
老師物流個體戶,然后名下有一臺車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報嗎。
我們屬于檢驗檢測公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個體戶或者小規(guī)模沒有個人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請問:公司只有勞務(wù)資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?
好的,就像這種情況,可以不要發(fā)票直接按勞務(wù)報酬申報扣個稅嗎?
金額幾千元的
要有發(fā)票; 代扣個稅的??