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老師,查往來 發(fā)現(xiàn)之前供貨商已經(jīng)開過的發(fā)票金額做了預付賬款并且已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在該怎么改錯并糾正呢

2023-07-17 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-17 15:51

您好,你們能反結賬嗎,軟件

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快賬用戶8016 追問 2023-07-17 15:57

五月份甚至更早的帳了 反結賬不好吧

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快賬用戶8016 追問 2023-07-17 15:58

我直接在本月寫個憑證 改錯帳 ,把已經(jīng)抵扣的進項票做 借:庫存商品 應交稅費—進項,貸:預付賬款 可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-17 16:00

可以,這個也是可以的

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快賬用戶8016 追問 2023-07-17 16:01

沒抵扣的 就 借 庫存 待認證,貸 預付 是嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-17 16:05

嗯對是這個意思的

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您好,你們能反結賬嗎,軟件
2023-07-17
新年好,是當時已經(jīng)做了無票收入分錄的意思??
2022-02-08
現(xiàn)在的話,只能沖紅,同學。用新發(fā)票入賬成本費用
2021-05-31
你好,這個不用修改的,還是用應付賬款就行
2025-06-04
你好? ? ?你收到紅字發(fā)票后 你做原來藍字發(fā)票的紅字分錄紅沖處理。 然后在去根據(jù)新來的發(fā)票做? 賬體現(xiàn)進項稅??
2020-12-15
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