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你好,請問我們門店零售,有一次12月份的款,當時款已付貨已發(fā)沒有要來發(fā)票,已經(jīng)做賬并且結(jié)賬了,現(xiàn)在對方要開發(fā)票,應(yīng)該怎么做

2022-02-08 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-08 15:56

新年好,是當時已經(jīng)做了無票收入分錄的意思??

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快賬用戶1186 追問 2022-02-08 15:56

是的,當時已經(jīng)按照無票收入做賬了

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齊紅老師 解答 2022-02-08 15:57

你好,需要先把無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄。

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快賬用戶1186 追問 2022-02-08 15:58

當時是很多無票收入?yún)R總一起做的賬,現(xiàn)在是把今天需要開票的金額部分紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-08 15:59

你好,需要先把無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄。 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶1186 追問 2022-02-08 16:01

之前是匯總了所有的無票收入一起做的一個憑證,現(xiàn)在是其中一部分需要開發(fā)票。是只紅沖這一部分嗎?紅沖的分錄應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-02-08 16:01

你好,把其中一部分需要開發(fā)票的紅沖。紅沖收入分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目

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快賬用戶1186 追問 2022-02-08 16:01

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-08 16:02

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。

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快賬用戶1186 追問 2022-02-08 16:07

老師我可以用負數(shù)的借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費來沖嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-08 16:07

你好,也可以這樣沖銷 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額

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