久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我們收到供應(yīng)商的一筆退款,應(yīng)該怎么做賬呢,之前已經(jīng)收到發(fā)票了,已經(jīng)做管理費用處理了,現(xiàn)在對方退回一部分的款項,票還未開給我,我應(yīng)該怎么做賬呢

2023-11-09 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-09 14:26

第一步:處理退款 1.沖銷原來的管理費用:借:管理費用(紅字)(沖銷原來確認的管理費用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷原來支付的款項) 第二步:處理未開票問題 1.確認未開票收入:借:銀行存款(藍字)(增加銀行存款)貸:其他應(yīng)付款(藍字)(增加未開票收入)

頭像
快賬用戶9316 追問 2023-11-09 14:28

老師,因為現(xiàn)在沒有收到票,我就沒有沖減管理費用,因為只收到部分款項,我就做了一筆,借銀行存款;貸預(yù)付賬款

頭像
快賬用戶9316 追問 2023-11-09 14:29

這樣做可以嗎,等到他全部退款完畢,然后我在沖管理費用

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-09 14:32

同學(xué)你好 這個可以的

頭像
快賬用戶9316 追問 2023-11-09 14:33

謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-09 14:38

滿意請給五星好評,謝謝

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
第一步:處理退款 1.沖銷原來的管理費用:借:管理費用(紅字)(沖銷原來確認的管理費用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷原來支付的款項) 第二步:處理未開票問題 1.確認未開票收入:借:銀行存款(藍字)(增加銀行存款)貸:其他應(yīng)付款(藍字)(增加未開票收入)
2023-11-09
你好 這個你們沒有開票吧 你收到的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 等到退回的時候,做相反的分錄
2022-08-31
你好 借應(yīng)付帳款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出
2021-01-05
你好,是的,你做相反的憑證就可以了。
2024-11-06
你好,發(fā)票多開了嗎?認證了沒有專票普票。
2023-11-06
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×