你好; 不沖突的; 一個按工資個稅 按月報社保? 報個稅 ;? 個體戶按季度報經(jīng)營所得稅的即可??
如果一個人他有一個個體工商戶,他有正常的生產(chǎn)經(jīng)營所得,按照核定征收在交稅;他同時有在一家公司上班,每個月有正常的工資收入,然后這個工資是正常按照薪金每個月申報個稅的,請問這種情形可以不,兩種類型的收入兩種納稅方式
老師好,如果有正規(guī)單位有工資交納社保,這樣的人可以再申請一個個體戶嗎?個體戶的經(jīng)營所得和他在公司上班的工資薪金所得有沖突嗎?會多交稅嗎?
老師好,我在單位上班交社保,正常報個稅,工資薪金這一塊,然后我還有個體工商戶,這個個稅怎么報,兩個沖突嗎?
老師,比如我在單位上班,然后自己還有個個體戶,單位那邊給交保險報個稅,那個體戶這邊是還得報經(jīng)營所得稅嗎?每年6萬的免稅額,工資和個體戶的沖突嗎?應(yīng)該怎么做帳?
老師,我有工資薪金所得,同時又是另一個個體工商戶的法人,個體工商戶法人交經(jīng)營所得,這兩個所得在扣除上有沒有沖突,兩處所得還要合并匯算清繳嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
經(jīng)營所得在哪里申報,有起征點(diǎn)啥的嗎
你好;自然人客戶端里面-? 經(jīng)營所得里面去報哈 -? 按季度申報的 、? ?這個看你地方; 有的地方是季度不超過9萬或者30萬是免經(jīng)營所得稅的
在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)里沒找到經(jīng)營所得,只看到工資薪金和勞務(wù)報酬那些模塊了
有經(jīng)營所得模塊的;頂部 里面; 點(diǎn)擊 或者截圖? ?
老師,我找到了,在代扣代繳的右邊,點(diǎn)開之后是灰色的不讓填
你好; 你先采集信息哦 ;? 采集了在報??
采集完了,在左側(cè)預(yù)繳納稅申報里,對嗎?人員自動上來了,但是收入,成本費(fèi)用那塊還是灰色的
你好;對的;在預(yù)交里面報 ;? 你不是查賬的話; 成本費(fèi)用就沒法寫的?
是查帳的
查賬的話;? 成本費(fèi)用可以寫哈; 除非你系統(tǒng)不對??
老師,我找到了,得點(diǎn) 公共信息的更改,這個稅是怎么算的,老師,利潤 9萬,得交5500的稅,利潤 5萬交1500的稅
你好; 個稅查賬的話? 按照利潤總額*稅率 -扣除數(shù)計算的?
扣除數(shù)是怎么算的
你好; 看附件的稅率和扣除數(shù)的?
老師,這個附件內(nèi)容 和工資薪金的扣除數(shù)是不一樣的對嗎
你好; 是的; 不一樣的; 經(jīng)營所得稅和工資個稅是不一樣的稅種的?