你好,小規(guī)模申報(bào),填寫銷售額是按不含稅金額填寫的。
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
老師,我想問下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的(當(dāng)時(shí)政策未下發(fā)時(shí)開具)2-3月按1%開具普通發(fā)票,1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w,含稅發(fā)票金額為130w,在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目列表填寫,填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫,還是按照:不含稅的銷售額126=130/(1+3%)填寫?
請問小規(guī)模申報(bào),填寫銷售額是按不含稅金額填寫的吧,不管普票專票。 比如銷售額100 ,稅率3% 填寫97.08
老師請問小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,銷售額填寫的時(shí)候只要對應(yīng)好稅率,3%填入3%行次專普銷售金額,5%填入5%專普行次就可以對嗎?不分行業(yè)全部按這個(gè)規(guī)律填寫對嗎
小規(guī)模開專票,申報(bào)增值稅時(shí),不含稅銷售額是填寫發(fā)票上的金額嗎
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問我這個(gè)是要填寫未開票收入,普票是按照不含稅1%填寫,未開票按照不含稅3%填寫?
你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,都是按1%的稅率才是啊?
未開票收入不是要還原成3%填寫銷售額嗎
你好,未開票收入,是按1%計(jì)算銷售額
小規(guī)模報(bào)表 未開票收入填9行 18行 18行自動按3%計(jì)算的
你好,未開票收入,是按1%計(jì)算銷售額 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)