您好,紅沖月申報收入負數(shù),錢是退不到公司的,下次開票收入申報時抵用的
小規(guī)模納稅人公司,代開增值稅專用發(fā)票20萬(未超過季度30萬元),代開增值稅專用發(fā)票時,已繳納了增值稅和附加稅,請問下怎么做賬?
請問,我的公司是小規(guī)模,在稅局代開了一張37800的專票,同時繳納了增值稅和附加稅共1128.49元,現(xiàn)在做賬要怎么做呢
請問小規(guī)模公司,稅務局代開增值稅專用發(fā)票次月把這張增值稅專用發(fā)票申請開紅字發(fā)票了,怎么做賬務處理
老師,我是小規(guī)模納稅人,之前電子稅務局代開的專票,后有沖紅開了退票稅務局退了稅,增值稅退了1515.65.附加稅只退了53.09元,這怎么做賬呀
請問小規(guī)模公司去稅務局代開發(fā)票2萬元專票,然后這張票做紅沖了,當時開票時扣的增值稅和附加稅怎么退回公司賬戶
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問當月申報沒有做負數(shù)收入怎么修改呢
您好,可以更正申報當月增值稅申報表的
請問這個是去稅務局申報的報表,我同樣要去稅務局更正嗎?申報
您好,咱不是在電子稅務局上自己申報的報表啊,小規(guī)模也是在電子稅務局申報的,您進去一下看,可以線上更正申報就不那么辛苦去稅務局了
本月應補(退)稅額那里體現(xiàn)了一個負數(shù)金額,是不是已經(jīng)留抵下次用了?
您好,是的,是留抵下次用的
請問這單紅沖的賬怎么做呢?
您好,就是把我們開藍票的收入那個憑證復制金額改負數(shù)
請問藍字發(fā)票收入哪張上面的附加稅要沖紅字嗎?
您好,這個先不要紅沖了,這個稅也沒有退給我們
好的,謝謝
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!