借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交附加稅。 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅,貸銀行存款。
小規(guī)模納稅人公司,代開增值稅專用發(fā)票20萬(未超過季度30萬元),代開增值稅專用發(fā)票時,已繳納了增值稅和附加稅,請問下怎么做賬?
請問,我的公司是小規(guī)模,在稅局代開了一張37800的專票,同時繳納了增值稅和附加稅共1128.49元,現(xiàn)在做賬要怎么做呢
請問小規(guī)模公司去稅務(wù)局代開發(fā)票2萬元專票,然后這張票做紅沖了,當(dāng)時開票時扣的增值稅和附加稅怎么退回公司賬戶
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
稅費(fèi),兩個貸方一個借方,不是多出了一個增值稅和附加稅嗎,
借方兩個,一個是增值稅,一個是附加稅,寫在一起交。
或者你補(bǔ)充一下,具體是哪一個多出來的?把那個分錄發(fā)來,我看一下。
你的意思是在第一個分錄哪里只是計提附加稅,沒有計提增值稅,在第二個分錄哪里,貸方的稅費(fèi)只有增值稅。為什么第二個分錄哪里附加稅不用寫上去呢,不是也要交稅嗎,主營業(yè)務(wù)收入里面,難道沒有附加稅在里面嗎
抱歉,寫錯了,是銀行收入哪里,難道沒有包括附加稅的嗎
增值稅不單獨(dú)寫計提分錄,在收入那里就體現(xiàn)了。
增值稅確認(rèn)收入時不體現(xiàn)附加稅,附加稅是單獨(dú)處理的。
那為什么附加稅要計提的呢,是因?yàn)樵诖_定收入的時候不體現(xiàn)附加稅嗎
你好,賬務(wù)處理是這樣規(guī)定的。會計按準(zhǔn)則做帳。