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Q

請問,我的公司是小規(guī)模,在稅局代開了一張37800的專票,同時繳納了增值稅和附加稅共1128.49元,現(xiàn)在做賬要怎么做呢

2022-10-18 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 11:18

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交附加稅。 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅,貸銀行存款。

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快賬用戶8572 追問 2022-10-18 11:39

稅費(fèi),兩個貸方一個借方,不是多出了一個增值稅和附加稅嗎,

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:43

借方兩個,一個是增值稅,一個是附加稅,寫在一起交。

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:44

或者你補(bǔ)充一下,具體是哪一個多出來的?把那個分錄發(fā)來,我看一下。

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快賬用戶8572 追問 2022-10-18 11:49

你的意思是在第一個分錄哪里只是計提附加稅,沒有計提增值稅,在第二個分錄哪里,貸方的稅費(fèi)只有增值稅。為什么第二個分錄哪里附加稅不用寫上去呢,不是也要交稅嗎,主營業(yè)務(wù)收入里面,難道沒有附加稅在里面嗎

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快賬用戶8572 追問 2022-10-18 11:51

抱歉,寫錯了,是銀行收入哪里,難道沒有包括附加稅的嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:54

增值稅不單獨(dú)寫計提分錄,在收入那里就體現(xiàn)了。

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:54

增值稅確認(rèn)收入時不體現(xiàn)附加稅,附加稅是單獨(dú)處理的。

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快賬用戶8572 追問 2022-10-18 11:57

那為什么附加稅要計提的呢,是因?yàn)樵诖_定收入的時候不體現(xiàn)附加稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-18 12:07

你好,賬務(wù)處理是這樣規(guī)定的。會計按準(zhǔn)則做帳。

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借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交附加稅。 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅,貸銀行存款。
2022-10-18
你好 借 銀行,貸收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
2022-10-18
你好? ?你小規(guī)模你做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交城建稅? -教育費(fèi)附加 -地方教育費(fèi)附加? ?貸 銀行存款? ? 。 到時 補(bǔ)計提附加稅:借? ?稅金及附加 貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交城建稅? -教育費(fèi)附加 -地方教育費(fèi)附加??
2021-05-25
同學(xué),你好 不需要了
2022-10-18
您好,紅沖月申報收入負(fù)數(shù),錢是退不到公司的,下次開票收入申報時抵用的
2023-07-16
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