您好,對哦,可以掛實(shí)收資本的
老師,你好!我們是新辦企業(yè),老板打進(jìn)公司賬上的錢都做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在能不能直接轉(zhuǎn)成實(shí)收資本
原做賬會計(jì)把老板打入公司的錢計(jì)入其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在已經(jīng)都用到工程上了,賬上也沒錢了,現(xiàn)在流入的錢是問親戚借的無息借款,我需要把之前掛在其他應(yīng)付款的轉(zhuǎn)入實(shí)收資本么?
原做賬會計(jì)把老板打入公司的錢計(jì)入其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在已經(jīng)都用到工程上了,賬上也沒錢了,現(xiàn)在流入的錢是問親戚借的無息借款,我需要把之前掛在其他應(yīng)付款的轉(zhuǎn)入實(shí)收資本么?
老師好!我們公司缺錢,老板經(jīng)常轉(zhuǎn)錢給公司,現(xiàn)在掛的其他應(yīng)付款太多了!后期一直還不上咋辦?那現(xiàn)在再轉(zhuǎn)入錢咋樣掛賬合適?掛實(shí)收資本?
老師,老板的朋友把錢轉(zhuǎn)給老板,老板再把錢轉(zhuǎn)入公司,為了通過公司向供應(yīng)商采購便宜點(diǎn),但是現(xiàn)在我們公司要注銷,這筆錢還是掛在其他應(yīng)付款—老板,那我怎么把帳做平呢?
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
掛實(shí)收資本的話是不是要交印花稅
嗯對是這個意思的